
今年6月份管理費(fèi)用多記賬了1250元,是庫(kù)存現(xiàn)金出的,現(xiàn)在做12月的賬,該怎么調(diào)整
答: 您好!由于沒有跨年,直接紅字沖銷一部分就可以了呢
5月份管理費(fèi)用借:管理費(fèi)用5785 貸;庫(kù)存現(xiàn)金5785本來是578.5的8月份怎么辦怎么做分錄?
答: 同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
按銷售額的百分比支付批發(fā)點(diǎn)的返利,應(yīng)該計(jì)入什么科目。我感覺我分錄做的不對(duì)。我是:”借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金“老師幫我看下 我這么做對(duì)嗎
答: 你好,你要做可以記錄到銷售費(fèi)用去。