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新來這個公司,看年初應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額、進(jìn)項稅額、已交稅金、應(yīng)納稅減征額均有余額,怎么做帳務(wù)處理呢?
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2018-07-15
一般納稅人什么時候涉及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個科目,
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2017-01-19
請問老師,我有個單位,從經(jīng)營之初起,銷項稅額和進(jìn)項稅額一直沒有接轉(zhuǎn)過,能在今年一月份中把它結(jié)平嗎,12月份已經(jīng)關(guān)帳了,還有以前一直繳納的時候做的借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 那個已經(jīng)稅金也沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,還能把它結(jié)平
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2020-01-15
小規(guī)模納稅人做賬是計入應(yīng)交稅費(fèi).增值稅.應(yīng)交稅金,還是已交稅金都可以?
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2020-01-11
稅務(wù)局幫我們代開了專票,現(xiàn)場繳納的增值稅怎么做分錄啊 是計入已交稅金還是計入未交增值稅借方啊
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2018-01-18
老師:上述案例我也碰到了,我也是10月的時候認(rèn)證了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)了。那進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做呀?是借:應(yīng)交稅金-已交稅金,貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
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2020-01-15
繳增值稅的分錄為什么正確答案是入“未交增值稅” 都是入“已交稅金”???哪個是正確的啊
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2017-09-08
2018年一筆稅控費(fèi)用280元,財務(wù)報表已交稅費(fèi)里已計入應(yīng)交稅費(fèi)借方,但是稅務(wù)報表里一直未做減免上報,現(xiàn)在結(jié)余出來2019年期初余額里,應(yīng)交稅費(fèi)借方多出280元,顯示多交了280元稅費(fèi),現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?
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2019-01-15
公司代開的發(fā)票增值稅直接隨征了,那么做憑證的時候應(yīng)該記入哪個科目呢?之前的會計是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸 銀行存款這樣可以嗎?
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2018-07-11
老師,這個月交上個月的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~未見增值稅 貸銀行存款 是這個分錄對吧? 我剛到一個新單位,用的是 應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅費(fèi) 這樣是不是不行?
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2020-06-12
老師:應(yīng)交稅金-未交增值稅,如果進(jìn)項稅大于銷項,可不可以就把這個科目掛著不做處理,如果銷項大于進(jìn)項,那個應(yīng)交稅金-已交增值稅科目可不可以不用,銀行扣款后直接貸方銀行存款。
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2020-03-31
老師 一般納稅人 支付增值稅的時候 可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金嗎 沒有做一筆應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)未交稅費(fèi)
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2021-03-29
小規(guī)模 交增值稅的會計分錄是怎樣的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 嗎公司之前是一增納稅人,后來7月份申請調(diào)下來了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 底下設(shè)了三級科目,不能直接 用二級是科目
1/819
2018-09-06
繳納增值稅分錄是怎么做的啊。為什么我應(yīng)交稅金-已交增值稅科目貸方余額為負(fù)數(shù)。 繳納增值稅分錄是已交稅還是未交稅金。請老師詳細(xì)解答下,別是或不是回答。謝謝!
1/817
2016-09-26
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 /已交稅金/ 減免稅額 /銷項稅額 年末是不是有余額?最后都怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
2/767
2015-10-27
老師 跨年的進(jìn)項銷項已交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄錯了 不會用分錄調(diào)
1/577
2019-12-19
已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅,這些科目如何正確使用呢?
1/3359
2018-09-07
本月是進(jìn)項大于銷項,而且這個是外建項目在異地有預(yù)繳稅款,預(yù)交那塊是借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金);應(yīng)交附加稅;貸,銀行存款
1/958
2017-04-03
老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
4/1804
2019-08-08
關(guān)于個人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計入發(fā)票中,請問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計算且附計算過程
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2017-05-17