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小規(guī)模納稅人預(yù)交了第三季度的增值稅5000, 現(xiàn)應(yīng)交2000的增值稅 及120的附稅 分錄, 預(yù)交:借應(yīng)交增值稅-已交增值稅 5000 貸:現(xiàn)金5000 ; 沖減時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000 貸 應(yīng)交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借:銀行存款,借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22
老師,我搜索了一下關(guān)于異地工程預(yù)繳的分錄,很多老師給出的答案不一樣。 比如預(yù)交增值稅 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 3.借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 以上,哪種方法是正確的?
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2020-05-09
一般納稅人:建筑業(yè) 應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 具體分錄
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2021-12-04
交以前月份的稅,是不是可以這樣做賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金借:營(yíng)業(yè)外支出貸:銀
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2018-08-15
老師們,我可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,改成:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅嗎,還是說(shuō)我新增加:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,這個(gè)科目。那個(gè)比較好,為啥
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2023-12-27
一般納稅人,在稅局交了半年的房租,稅局開(kāi)了一張1.8W的普通發(fā)票給我們,然后我們交了630塊錢(qián)稅,這個(gè)怎么做賬
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2018-12-20
稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū) 加明細(xì),在哪申請(qǐng)
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2017-02-17
老師 本月報(bào)稅如何報(bào) 報(bào)稅的格弍
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2019-04-15
一般自然人 跟納稅人 是什麼區(qū)別
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2021-12-16
稅務(wù)局幫我們代開(kāi)了專(zhuān)票,現(xiàn)場(chǎng)繳納的增值稅怎么做分錄啊 是計(jì)入已交稅金還是計(jì)入未交增值稅借方啊
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2018-01-18
老師:上述案例我也碰到了,我也是10月的時(shí)候認(rèn)證了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)了。那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做呀?是借:應(yīng)交稅金-已交稅金,貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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2020-01-15
繳增值稅的分錄為什么正確答案是入“未交增值稅” 都是入“已交稅金”啊?哪個(gè)是正確的啊
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2017-09-08
2018年一筆稅控費(fèi)用280元,財(cái)務(wù)報(bào)表已交稅費(fèi)里已計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)借方,但是稅務(wù)報(bào)表里一直未做減免上報(bào),現(xiàn)在結(jié)余出來(lái)2019年期初余額里,應(yīng)交稅費(fèi)借方多出280元,顯示多交了280元稅費(fèi),現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?
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2019-01-15
公司代開(kāi)的發(fā)票增值稅直接隨征了,那么做憑證的時(shí)候應(yīng)該記入哪個(gè)科目呢?之前的會(huì)計(jì)是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸 銀行存款這樣可以嗎?
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2018-07-11
老師,這個(gè)月交上個(gè)月的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~未見(jiàn)增值稅 貸銀行存款 是這個(gè)分錄對(duì)吧? 我剛到一個(gè)新單位,用的是 應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅費(fèi) 這樣是不是不行?
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2020-06-12
兩張可抵的稅務(wù)軟件,本月抵一張,開(kāi)始支付時(shí)已寫(xiě)分錄,抵扣時(shí)又如何寫(xiě),下月留的那張本月要寫(xiě)分錄嗎
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2016-08-18
關(guān)于個(gè)人房屋出租開(kāi)票事宜;原雙方約定不開(kāi)票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開(kāi)票,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請(qǐng)問(wèn)出租方開(kāi)多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請(qǐng)老師計(jì)算且附計(jì)算過(guò)程
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2017-05-17
16年上任會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提印花稅,我今年做帳補(bǔ)交的,不可以直接做到稅金及附加課目下嗎?
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2017-12-04
成立一家中介公司,從事土地流轉(zhuǎn)方面的,外面打我們公司帳的錢(qián)需要交什么稅?稅率多少
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2020-05-19
麻煩老師幫我看看,接下來(lái)我應(yīng)該怎么做分錄?現(xiàn)在我還有1159.22可以留下月抵扣的,不懂已交稅金借方躍6243.76和轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額5084.54 轉(zhuǎn)到哪里去。是不是把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到已交稅金, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 5084.54,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 5084.54,是不是一開(kāi)始分錄就錯(cuò)了
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2022-01-12