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老師,當(dāng)月5號付款,當(dāng)月25號收到發(fā)票。這種做賬是可以直接做:管理費用 貸銀存嗎? 還是需要先做:借預(yù)付 貸銀存 然后借管理費用 貸預(yù)付呢?
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2022-07-12
1、2塊土土改換使用范圍;2、辦理土地證,重新測繪、制作藍(lán)圖、紅圖及更名費;3、勞工部辦理一般登記及工廠摘要費用。這幾個應(yīng)該進(jìn)入管理費用-明細(xì)哪里哪里?
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2023-01-30
想問一下公司之前裝修的費用支付了,但是發(fā)票還沒有開來,我要怎么做帳? 不可以計入管理費用嗎
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2022-04-07
我公司是做化糞池清理的,一般除了收入就是人工,我想問一問我的管理費用應(yīng)該怎么分?jǐn)偰兀?/span>
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2021-04-22
我發(fā)現(xiàn)之前管理費用的工資錯了,是不是只影響了損益。跟其他月份數(shù)據(jù)有影響嗎
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2021-10-22
老師,公司老板買車位的款計算管理費用哪個二級明細(xì)科目,然后這個金額比較大需要分多長時間待攤?
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2021-12-23
老師您好,請問:多選題里存在下面選項,說法正確還是錯誤? A.企業(yè)內(nèi)部研究開發(fā)項目研究階段的支出,應(yīng)于發(fā)生時計管理費用
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2022-04-24
我公司屬于項目工程的,現(xiàn)在交稅一年要1百多萬元,所以老板覺得原來工程的成本記到管理費用這塊 核算覺得不合理,我也不清楚應(yīng)該正確計,老師你覺得應(yīng)該規(guī)避什么
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2022-03-31
公司注銷,應(yīng)收及預(yù)付賬款,應(yīng)付及預(yù)收賬款,均為呆死帳,現(xiàn)在要平賬,網(wǎng)上看到有一下幾種方法,舉例: 1:現(xiàn)金支付,2:資產(chǎn)減值損失,3:營業(yè)外支出,4:管理費用。 以上四種方法,哪個更合適?為什么?
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2016-11-23
職工從會計那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢之后去外出學(xué)習(xí),然后買了一些原材料,又坐車,還有一些吃飯,以及其他費用。并且這些都沒有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預(yù)付還是管理費用
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2019-03-28
職工從會計那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢之后去外出學(xué)習(xí),然后買了一些原材料,又坐車,還有一些吃飯,以及其他費用。并且這些都沒有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預(yù)付還是管理費用
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2019-03-28
老師,制造業(yè)的管理費用占不含稅收入的百分之幾在合理范圍?
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2016-04-13
老師我想問一下,審計費用為什么不是計入管理費用,而是計入成本?還有如果計入成本了,那營業(yè)外收入80,可不可以寫成投資收益80
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2020-02-21
.某公司2022年1~4月份的預(yù)計銷售收入分別為300萬元、350萬元、320萬元、2280萬元 其他有關(guān)資料如下: (1)收賬政策:當(dāng)月銷售當(dāng)月收現(xiàn)60%,下月收現(xiàn)30%,其余部分下下月收回。 (2)當(dāng)中材料按下月銷售收入的80%采購。付款政策:當(dāng)月全部付現(xiàn)。 (3)該企業(yè)3月支付的直接人工為82.7萬元,制造費用和銷售管理費用共計68.5萬元(其 中包含折日15萬元) (4)假設(shè)每季度末現(xiàn)金余額不得低于2萬元,現(xiàn)金余缺通#過銀行借款來調(diào)整。 (5)該企業(yè)2021年末存在長期貸款10萬元,借款年利率為15%,每季度償還利息;現(xiàn)金籌 措時的借款利率12%,借款的本金必須是1萬元的整倍數(shù),每月支付利息,借款在期初,還款 在期末。假設(shè)2月末無現(xiàn)金余額。 (6)假設(shè)涉及賒銷業(yè)務(wù)均通過“應(yīng)收賬款”核算。 要求: 根據(jù)以上資料計算確定該企業(yè)3月末的現(xiàn)金余額。
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2023-03-16
你好,2020年借管理費用貸銀行存款讓我記錯科目為借其他應(yīng)收賬款貸銀行存款應(yīng)該怎么調(diào)整
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2021-05-25
給采購餐費備用金2000,還剩100塊,然后又給了他2000餐費備用金,這個第一次給剩下的100元可不可以當(dāng)做退回來的,分錄這樣做借管理費用1900 現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款2000 不過事實上這100塊是沒有退回來,而是作為下次給的2000餐費一起用。那這樣做分錄可不可以
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2017-07-25
新公司成立員工買東西做借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款,銀行還沒有投入資金,這樣做后資產(chǎn)總額就成了負(fù)數(shù),那應(yīng)該怎么做分錄呢
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2020-07-11
你好,我9月份計提了咨詢費用50萬: 借:管理費用-咨詢費 500000 貸:其他應(yīng)收款 500000 現(xiàn)在我取得了咨詢費80萬發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬做分錄?
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2017-11-30
老師 我公司收到門面租金,我2月沒有確認(rèn)收入,借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 1月份計提了相關(guān)費用,借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款 3月份確認(rèn)收入 借:其它應(yīng)付款 貨:其它營業(yè)收入。每月產(chǎn)生的費用借:管理費用 貸:銀行存款 對不對?
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2022-03-23
老師,我的憑證從去年開始就做錯了,其他應(yīng)收款社保個人部分,有余額,我現(xiàn)在要做憑證沖掉,相當(dāng)于把其他應(yīng)收款社保個人部分全部計入了管理費用,我還怎么做分錄調(diào)整呢?
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2020-01-13
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