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老師,核定征收企業(yè)如何建賬,比如一家公司,核定每季3萬,季度交交增值稅2700,代開專票時預交2000,申報時補交700元,要如何處理。
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2020-03-06
小微企業(yè),當月有代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已交;當月有退貨但該批退貨當時沒有繳納增值稅而轉入營業(yè)外收入了,因為滿足小微企業(yè)免征額。那該批退貨的增值稅直接計入應交稅費的借方留待以后抵扣增值稅嗎?
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2018-07-09
企業(yè)取得不符合規(guī)定的增值稅發(fā)票,1.是否區(qū)別專用發(fā)票和普通發(fā)票進行處理。2.是否與增值稅處理原則保持一致。3.是否給與企業(yè)補開真實發(fā)票的機會。4.無法取得真實發(fā)票,哪些證據可以證明貨物的真實性
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2017-11-21
增值稅未達起征點填的是增值稅表未達起征點免稅稅額嗎?
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2019-10-15
某企業(yè)采用實際成本法核算原材料。企業(yè) 2019 年 11 月 1 日采購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明買價 100 000 元,增值稅13000 元,簽發(fā)一張面值 113000 元的 3個月帶息銀行承兌匯票,年利率6%,材料已驗收入庫,銀行扣付相關手續(xù)費50元。
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2023-11-14
請問建筑行業(yè),差額征稅財稅政策是幾號呢
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2022-03-29
預繳土增(預收賬款-預繳增值稅)*預征率-附加稅-印花稅 對嗎
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2022-07-07
物業(yè)公司行業(yè),比如12月份一共應該收回來的物業(yè)管理費是10萬,只收到8萬,并且將這8萬存進銀行,那么12月份該納多少增值稅,小規(guī)模納稅人
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2018-12-27
每5年收取一次會員費開財政免稅發(fā)票 收入留存單位使用 是否也不用繳納增值稅和企業(yè)所得稅?
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2023-10-16
一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認證,同時賬務也做了:借:管理費用 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款,但是我那個月給稅務局申報時忘記申報了,我又不想跑稅務局去申報,想把這筆進項稅轉出,我應該做:借:管理費用 貸:應交增值稅-進項稅 嗎?還是貸:應交增值稅-進項稅轉出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報差旅費418(票面金額)借-管理費用-差旅費383.49 借-應交增值稅-進項34.51 貸-銀行存款 418 老師,請問我這樣做對嗎?
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2020-07-01
老師您好,我是建筑行業(yè),一般納稅人,增值稅發(fā)票管理實務中要注意哪些問題,比如發(fā)票180天內抵扣,我是新學的,非常想知道
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2016-06-19
去年的運費 走的借:管理費用 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 今年需要進項稅轉出 怎么做憑證呢?
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2019-10-21
@家權老師 老師 假如收到兩年的租賃費收入200萬,增值稅做分錄:借管理費用218 貸:其他業(yè)務收入200 應交稅費應交增值稅銷項稅額18。企業(yè)所得稅確認當年收入100萬。也就是需要會計利潤納稅調減100萬 按100萬繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27
是不是所有的行業(yè)都能辦理核定征收,上午服務業(yè)核定征收的稅率是多少呢?
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2016-12-13
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人,增值稅及附稅是十萬內免征,還是9萬免征。 增值稅結轉是入在營業(yè)外收入嗎
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2019-10-26
老師,外購商品視同銷售像這樣借:管理費用--業(yè)務招待費 貸:庫存商品,應交稅費--應交增值稅(銷項稅額),如果沒超30萬是不是報增值稅的時候把那個銷項稅加在免稅額那里就行了,收入不管嘛
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2024-07-12
企業(yè)持有各項資產期間產生資產增值或者減值,除國務院財政、稅務主管部門規(guī)定可以確認損益外,不得調整該資產的計稅基礎嗎?
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2019-10-22
稅局專管員通知進項過多要求進項轉出,補交增值稅,該如何做會計分錄呢?在月底結轉增值稅又怎么做會計分錄,激沒辦法理解了
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2018-12-27
31日,計提本月份的職工福利費如下:甲產品5110元、乙產品3290元;車間管理人員2520元;行政管理人員5880元;合計 16800元。
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2022-11-25