稅局專管員通知進項過多要求進項轉(zhuǎn)出,補交增值稅,該如何做會計分錄呢?在月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅又怎么做會計分錄,激沒辦法理解了
似夢非夢
于2018-12-27 22:58 發(fā)布 ??861次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-12-27 23:13
進項轉(zhuǎn)出時,借;原材料,庫存商品,或者主營業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,補交增值稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。
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進項轉(zhuǎn)出時,借;原材料,庫存商品,或者主營業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,補交增值稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。
2018-12-27 23:13:51

借 成本或費用
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-02-22 15:57:38

如果是負數(shù),借,應(yīng)交稅費~未交增值稅20
貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅20
正數(shù)
借,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅
2019-12-30 16:42:45

你好這個做借應(yīng)交稅費待認證進項稅額, 需要做結(jié)轉(zhuǎn)
2021-06-05 13:31:30

同學(xué) 你好
當月認證的發(fā)票對方作廢了
你可以直接做分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-01 12:25:02
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