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老師,請教一下,我們公司開了一張增值稅發(fā)票“*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入”這個是政府的一個專項補貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報表上的收入就和這個有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
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2023-07-10
老師:公司收到縣政府補助款,這個是征稅還是不征稅?
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2019-04-30
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人,增值稅及附稅是十萬內(nèi)免征,還是9萬免征。 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是入在營業(yè)外收入嗎
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2019-10-26
小規(guī)模增值稅未達(dá)到征收額,那增值稅納稅申報表附列資料用不用填寫
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2019-01-14
老師,疫情期間小規(guī)模納稅人增值稅減按1%征收,增值稅相關(guān)分錄怎么做?
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2021-12-09
老師,一般增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入一致,比如,處置固定資產(chǎn),用固定資產(chǎn)清理科目確認(rèn)增值稅,這樣增值稅收入就會大于企業(yè)所得稅收入,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
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2020-05-22
你好 會計學(xué)堂的老師們,我想問一下增值稅稅率和征收率有什么區(qū)別,怎樣理解,謝謝。
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2022-03-12
收到政府補助需要繳納增值稅跟所得稅嗎
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2018-10-26
統(tǒng)計收到的政策性獎勵,需要繳納增值稅嗎?
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2019-01-31
個人獨資企業(yè)是月銷售額小于15萬免增值稅還是只要季度不超過45萬免征增值稅?
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2021-08-30
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
單位把土地及附屬設(shè)施投入合作的,向合作方收取一定金額的管理費,交增值稅時按管理費申報增值稅,有人說要開租賃費發(fā)票,按租賃費申報繳稅,怎么辦
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2019-10-26
老師 你看看這道題,我倒算不過來了。4月10日公司行政人員的費用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費44000元,行政部差旅費給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費8000元均用銀行支付。編會計分錄。我做的分錄是:借管理部門-職工工資160000,管理費用-折舊費44000 管理費用-差旅費21000貸:庫存現(xiàn)金225000然后再借:管理費用-辦公費8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對呢?問題是我碰到過好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過來呢。
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2021-03-19
我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,法人的社保費可以直接入管理費用里嗎?如果不是,分錄怎么寫?
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2016-11-11
一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認(rèn)證,同時賬務(wù)也做了:借:管理費用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款,但是我那個月給稅務(wù)局申報時忘記申報了,我又不想跑稅務(wù)局去申報,想把這筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該做:借:管理費用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 嗎?還是貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報差旅費418(票面金額)借-管理費用-差旅費383.49 借-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項34.51 貸-銀行存款 418 老師,請問我這樣做對嗎?
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2020-07-01
請一位擅長稅收征管的老師解答下這個問題:企業(yè)的收支沒走公司賬戶而走個人支付寶有何處罰? 比如:未進(jìn)行納稅申報,稅務(wù)機關(guān)責(zé)令其限期申報,并除以未繳納稅款數(shù)額50%以上5倍以下罰款,這樣回答。勞務(wù)支出走支付寶未取得發(fā)票征管法怎么處罰?
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2023-12-14
0399 1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實際成本法計價。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1))購入原材料一批,價款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗收入庫。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫存商品一批,價款 5,000000元,增值稅650,000元,款項已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會計處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。 (2)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配一 -未分配利潤”明細(xì)賬。 (3)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實際成本法計價。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1))購入原材料一批,價款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗收入庫。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫存商品一批,價款 5,000000元,增值稅650,000元,款項已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會計處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。 (2)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配一 -未分配利潤”明細(xì)賬。 (3)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
老師,能否幫我統(tǒng)計出來現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策都有哪些?比如:增值稅,企業(yè)所得稅,殘疾人就業(yè)保證金,個稅等等,就是企業(yè)需要繳納的各種稅的稅收優(yōu)惠政策
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2020-11-03