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小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票,稅款代開時(shí)候已扣繳,但屬于小微企業(yè),季度銷售額在9w一下,應(yīng)該免征增值稅,這個(gè)怎樣處理呢?
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2016-08-25
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費(fèi)收入200萬,增值稅做分錄:借管理費(fèi)用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬。也就是需要會(huì)計(jì)利潤(rùn)納稅調(diào)減100萬 按100萬繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27
小微企業(yè),當(dāng)月有代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已交;當(dāng)月有退貨但該批退貨當(dāng)時(shí)沒有繳納增值稅而轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了,因?yàn)闈M足小微企業(yè)免征額。那該批退貨的增值稅直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方留待以后抵扣增值稅嗎?
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2018-07-09
老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人,增值稅及附稅是十萬內(nèi)免征,還是9萬免征。 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是入在營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2019-10-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是月銷售額小于15萬免增值稅還是只要季度不超過45萬免征增值稅?
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2021-08-30
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
請(qǐng)問老師,我是生產(chǎn)企業(yè)增值稅一般的納稅人,現(xiàn)增值稅,附加稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
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2020-02-26
你好 會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師們,我想問一下增值稅稅率和征收率有什么區(qū)別,怎樣理解,謝謝。
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2022-03-12
單位把土地及附屬設(shè)施投入合作的,向合作方收取一定金額的管理費(fèi),交增值稅時(shí)按管理費(fèi)申報(bào)增值稅,有人說要開租賃費(fèi)發(fā)票,按租賃費(fèi)申報(bào)繳稅,怎么辦
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2019-10-26
開票軟件年服務(wù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,故由管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款科目。 借;管理費(fèi)用 (紅字)和貸:管理費(fèi)用 有什么區(qū)別?
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2020-04-22
老師 你看看這道題,我倒算不過來了。4月10日公司行政人員的費(fèi)用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費(fèi)44000元,行政部差旅費(fèi)給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費(fèi)8000元均用銀行支付。編會(huì)計(jì)分錄。我做的分錄是:借管理部門-職工工資160000,管理費(fèi)用-折舊費(fèi)44000 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)21000貸:庫(kù)存現(xiàn)金225000然后再借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對(duì)呢?問題是我碰到過好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過來呢。
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2021-03-19
我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,法人的社保費(fèi)可以直接入管理費(fèi)用里嗎?如果不是,分錄怎么寫?
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2016-11-11
老師,能否幫我統(tǒng)計(jì)出來現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策都有哪些?比如:增值稅,企業(yè)所得稅,殘疾人就業(yè)保證金,個(gè)稅等等,就是企業(yè)需要繳納的各種稅的稅收優(yōu)惠政策
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2020-11-03
0399 1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1))購(gòu)入原材料一批,價(jià)款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購(gòu)買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫(kù)存商品一批,價(jià)款 5,000000元,增值稅650,000元,款項(xiàng)已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫(kù)存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會(huì)計(jì)處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”賬戶。 (2)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配一 -未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬。 (3)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1))購(gòu)入原材料一批,價(jià)款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購(gòu)買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫(kù)存商品一批,價(jià)款 5,000000元,增值稅650,000元,款項(xiàng)已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫(kù)存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會(huì)計(jì)處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”賬戶。 (2)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配一 -未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬。 (3)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
增值稅一般納稅人,是不可以享受增值稅月收10萬免稅優(yōu)惠政策是么
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2019-05-20
請(qǐng)一位擅長(zhǎng)稅收征管的老師解答下這個(gè)問題:企業(yè)的收支沒走公司賬戶而走個(gè)人支付寶有何處罰? 比如:未進(jìn)行納稅申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令其限期申報(bào),并除以未繳納稅款數(shù)額50%以上5倍以下罰款,這樣回答。勞務(wù)支出走支付寶未取得發(fā)票征管法怎么處罰?
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2023-12-14
企業(yè)取得不符合規(guī)定的增值稅發(fā)票,1.是否區(qū)別專用發(fā)票和普通發(fā)票進(jìn)行處理。2.是否與增值稅處理原則保持一致。3.是否給與企業(yè)補(bǔ)開真實(shí)發(fā)票的機(jī)會(huì)。4.無法取得真實(shí)發(fā)票,哪些證據(jù)可以證明貨物的真實(shí)性
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2017-11-21
老師,核定征收企業(yè)如何建賬,比如一家公司,核定每季3萬,季度交交增值稅2700,代開專票時(shí)預(yù)交2000,申報(bào)時(shí)補(bǔ)交700元,要如何處理。
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2020-03-06
餐廳去參加飯店協(xié)會(huì),得到一張會(huì)務(wù)費(fèi)的增值稅普通發(fā)票,在報(bào)銷時(shí),做管理費(fèi)用中的會(huì)務(wù)費(fèi)還是做在管理費(fèi)用其他
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2017-05-22