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學(xué)員:公司自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,以公司名義銷(xiāo)售,都免什么稅 老師:公司自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品,在銷(xiāo)售時(shí),可以享受如下稅收優(yōu)惠政策: 1. **增值稅優(yōu)惠**:根據(jù)相關(guān)稅收法規(guī),銷(xiāo)售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅。 2. **所得稅優(yōu)惠**:一般情況下,農(nóng)業(yè)企業(yè)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的所得可享受一定的所得稅減免優(yōu)惠。 需要注意的是,稅收政策可能會(huì)有調(diào)整,確切的稅收優(yōu)惠政策需要根據(jù)最新的稅法規(guī)定和地方財(cái)政稅務(wù)部門(mén)的具體規(guī)定執(zhí)行。您在操作時(shí),最好咨詢(xún)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān),以便獲得最準(zhǔn)確的信息。 @付圣(會(huì)計(jì)學(xué)堂付老師) 企業(yè)所得稅,是免收,還是減半呢? 老師:農(nóng)業(yè)企業(yè)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的所得稅優(yōu)惠政策,具體情況要根據(jù)國(guó)家最新的稅法規(guī)定和地方的具體實(shí)施細(xì)則來(lái)確定。一般來(lái)說(shuō),農(nóng)業(yè)企業(yè)可以享受所得稅減免優(yōu)惠,例如免稅、減半征收或者其他優(yōu)惠政策。 但由于政策可能會(huì)有所變動(dòng),建議您直接咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者查閱最新的國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)文件,以獲取最準(zhǔn)確的信息。 @付圣(會(huì)計(jì)學(xué)堂付老師) 自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品公司,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)到法人私人卡內(nèi),要交個(gè)人所得稅,賣(mài)的是自己的產(chǎn)品
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2024-04-17
老師您好,我是建筑行業(yè),一般納稅人,增值稅發(fā)票管理實(shí)務(wù)中要注意哪些問(wèn)題,比如發(fā)票180天內(nèi)抵扣,我是新學(xué)的,非常想知道
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2016-06-19
去年的運(yùn)費(fèi) 走的借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 今年需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 怎么做憑證呢?
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2019-10-21
小規(guī)模增值稅未達(dá)到征收額,那增值稅納稅申報(bào)表附列資料用不用填寫(xiě)
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2019-01-14
老師,疫情期間小規(guī)模納稅人增值稅減按1%征收,增值稅相關(guān)分錄怎么做?
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2021-12-09
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
0399 1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1))購(gòu)入原材料一批,價(jià)款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車(chē)間管理人員工資12.000元,行政管理部門(mén)人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷(xiāo)售庫(kù)存商品一批,價(jià)款 5,000000元,增值稅650,000元,款項(xiàng)已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)售庫(kù)存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會(huì)計(jì)處理。 (1)將各損益類(lèi)賬戶(hù)余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”賬戶(hù)。 (2)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配一 -未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬。 (3)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1))購(gòu)入原材料一批,價(jià)款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車(chē)間管理人員工資12.000元,行政管理部門(mén)人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷(xiāo)售庫(kù)存商品一批,價(jià)款 5,000000元,增值稅650,000元,款項(xiàng)已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)售庫(kù)存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會(huì)計(jì)處理。 (1)將各損益類(lèi)賬戶(hù)余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”賬戶(hù)。 (2)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配一 -未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬。 (3)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
購(gòu)買(mǎi)了軟件服務(wù)費(fèi) 則分錄的做法是 1.有增值稅發(fā)票 則借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 2.有普通發(fā)票 則借管理費(fèi)用 貸銀行存款 問(wèn)題1.這樣的做法是錯(cuò)誤的是嗎,什么時(shí)候是分批將費(fèi)用計(jì)入累計(jì)攤銷(xiāo)? 問(wèn)題2.請(qǐng)問(wèn)軟件服務(wù)商在這幾種情況下的做法分別是什么 十分感謝!
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2017-08-19
增值稅一般納稅人,是不可以享受增值稅月收10萬(wàn)免稅優(yōu)惠政策是么
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2019-05-20
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是月銷(xiāo)售額小于15萬(wàn)免增值稅還是只要季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅?
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2021-08-30
企業(yè)取得不符合規(guī)定的增值稅發(fā)票,1.是否區(qū)別專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票進(jìn)行處理。2.是否與增值稅處理原則保持一致。3.是否給與企業(yè)補(bǔ)開(kāi)真實(shí)發(fā)票的機(jī)會(huì)。4.無(wú)法取得真實(shí)發(fā)票,哪些證據(jù)可以證明貨物的真實(shí)性
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2017-11-21
小規(guī)模納稅人,增值稅稅率是3%,企業(yè)所得稅按收入10%核定征收企業(yè)所得稅,這個(gè)所得稅核定的收入是不含稅的收入嗎?要怎么計(jì)算?
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2017-01-03
稅局專(zhuān)管員通知進(jìn)項(xiàng)過(guò)多要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?在月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅又怎么做會(huì)計(jì)分錄,激沒(méi)辦法理解了
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2018-12-27
旅游業(yè)交增值稅,旅游業(yè)差額征收,營(yíng)改增后科目增加了那些?老師
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2018-12-08
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師 你看看這道題,我倒算不過(guò)來(lái)了。4月10日公司行政人員的費(fèi)用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費(fèi)44000元,行政部差旅費(fèi)給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費(fèi)8000元均用銀行支付。編會(huì)計(jì)分錄。我做的分錄是:借管理部門(mén)-職工工資160000,管理費(fèi)用-折舊費(fèi)44000 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)21000貸:庫(kù)存現(xiàn)金225000然后再借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對(duì)呢?問(wèn)題是我碰到過(guò)好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)呢。
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2021-03-19
老師,核定征收企業(yè)如何建賬,比如一家公司,核定每季3萬(wàn),季度交交增值稅2700,代開(kāi)專(zhuān)票時(shí)預(yù)交2000,申報(bào)時(shí)補(bǔ)交700元,要如何處理。
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2020-03-06
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在營(yíng)改增后,查賬征收和核定征收在國(guó)稅季報(bào)中增值稅和所得稅有什么區(qū)別?
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2016-08-17
老師,小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超10萬(wàn)免增值稅,超過(guò)了是對(duì)超過(guò)部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23