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1、12日,銷售- -批產(chǎn)品給C公司,價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅率為13%,宏達(dá)公司給予20%的商業(yè)折扣,并按折扣后的金額開具增值稅專用發(fā)票,貨款尚未收到。 2、15 日,收到C公司所欠貨款,并存入銀行。
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2021-06-29
A 母公司所屬有運(yùn)輸設(shè)備X 交給子公司B 運(yùn)營(yíng),日常費(fèi)用由B 負(fù)責(zé)支出及維護(hù),收入由A 收取。要簽怎樣的協(xié)議才能合理減少稅負(fù)?對(duì)外申報(bào)時(shí)行政部門和稅務(wù)部門才能做到相一致?
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2019-07-16
A公司為增值稅一般納稅人,公司采購(gòu)員王某出差采購(gòu)回來后,將以下憑證拿到會(huì) 計(jì)部門報(bào)銷:其中兩張貨物采購(gòu)發(fā)票,一張為增值稅專用發(fā)票,一張為增值稅普通發(fā)票;一張住宿費(fèi)與餐飲費(fèi)的增值稅專用發(fā)票。作為公司財(cái)務(wù)人員,請(qǐng)你從增值稅核算的角度分析王某所取得增值稅票對(duì)企業(yè)應(yīng) 納增值稅額的影響,并給予王某出差索取相關(guān)發(fā)票的建議
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2022-11-13
老師及各位群友,請(qǐng)教下 有限公司拆遷清算,股東分股,怎樣才能合理避稅
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2019-10-24
老師,個(gè)人所得稅申報(bào)的數(shù)和實(shí)發(fā)工資不一樣,在5000以下未繳稅,怎么調(diào)整?
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2020-04-15
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局,涉稅申報(bào)這一塊,怎么找服務(wù)人員代碼?
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2021-01-16
購(gòu)進(jìn)材料,未取得增值稅發(fā)票普票。貸方計(jì)入“應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)”,拿取得增值稅發(fā)票以后呢?
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2020-05-22
你好請(qǐng)問廣東增值稅普通發(fā)票開具的是林業(yè)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這種發(fā)票能夠抵扣增值稅嗎?
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2019-09-02
18年12月份無(wú)票收入,19年1月開增值稅專票了,增值稅申報(bào)表中的無(wú)票收入沖銷填哪里
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2019-04-03
4.購(gòu)入A材料100千克,取得的增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款10000元,增值稅額1300元,購(gòu)入B材料2000千克,增值稅發(fā)票注明:價(jià)款20000元,增值稅額2600元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。
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2023-05-11
購(gòu)進(jìn)甲材料2000噸,單價(jià)100元每噸,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為26000元,運(yùn)費(fèi)為10000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為900元,所有款項(xiàng)已用銀行存款支付
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2021-05-13
增值稅發(fā)票匯總表中領(lǐng)購(gòu)發(fā)票數(shù)和開票數(shù)包含代開的嗎?發(fā)票的增值稅有什么特殊處理方法嗎?
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2017-04-10
老師,您好,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。是企業(yè)自己開具普票不交增值稅,在稅務(wù)局代開專票還是要交增值稅的是嗎
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2020-06-30
外購(gòu)甲材料取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)增值稅26萬(wàn)支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額0.9萬(wàn)當(dāng)月將其中的20%用于本企業(yè)的職工福利
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2020-11-08
小規(guī)模納稅人代開增值稅發(fā)票會(huì)計(jì)怎么做帳
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2015-12-14
我們是小規(guī)模納稅人 能去國(guó)稅代開增值稅發(fā)票嗎
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2016-11-30
營(yíng)業(yè)稅納稅人業(yè)務(wù)可以到國(guó)稅代開增值稅發(fā)票嗎
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2015-12-14
問題1:當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票認(rèn)證時(shí)間問題,現(xiàn)在企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證時(shí)間都是每月的1-15號(hào)(即申報(bào)期)才能認(rèn)證,目前大部分企業(yè)是不是都將當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票先收集在一起,等下月初的申報(bào)期在網(wǎng)上去勾選認(rèn)證? 問題2:我3月1號(hào)-15號(hào)網(wǎng)上勾選申請(qǐng)抵扣的增值稅發(fā)票 10張,稅額200萬(wàn),那這200萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,是填在3.15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期2月”增值稅申報(bào)表中,還是填在下月即4月15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期3月”增值稅申報(bào)表中?
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2020-03-16
小規(guī)模納稅人代開增值稅發(fā)票168萬(wàn),增值稅款當(dāng)時(shí)就扣除48000,申報(bào)的時(shí)候還需要繳納附加稅嗎
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2019-01-11
我方之前認(rèn)證的抵扣聯(lián),后來我方又對(duì)抵扣聯(lián)開具了紅字增值稅發(fā)票信息表,會(huì)計(jì)收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的專用發(fā)票,如何做賬?增值稅申報(bào)表需要如何處理?
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2019-09-26