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老師,進項大于銷項,增值稅可以留抵也可以申請退稅是嗎?那附加稅是怎么操作呢?是進行零申報嗎?
1/982
2020-09-21
親 我想問一下 我們出口退稅沒有留抵這樣不能退稅 我到時候開0稅率的發(fā)票報增值稅就行是嗎
1/998
2020-08-27
你好,公司出售進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎,買方對進項稅額留底不想出這筆費用,我們也不想讓他們抵扣
5/605
2020-04-17
老師,公司給員工發(fā)放的防暑降溫費,冬季取暖費,職工體檢費可以抵扣十年前賬上留下的福利費嗎
2/151
2024-05-09
發(fā)生銷貨退回,開給購買方的紅字發(fā)票,是三聯(lián)都我們自己留存還是要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方
1/1514
2018-04-26
一月份報稅的時候金稅盤全額抵的時候留了個余額,這個月看期初有個余額, 這個是不是有點問題
1/546
2019-02-19
增值稅留抵退稅收到后,做進項稅額貸方,還是增設(shè)進項稅額轉(zhuǎn)出明細科目貸方,這兩者有區(qū)別嗎
1/1024
2021-12-22
老師,請問增值稅專用發(fā)票電子檔發(fā)票跟紙質(zhì)的具有一樣的功能嗎?抵扣聯(lián)我們復印一張留底嗎?
3/902
2022-04-02
老師,勾選認證平臺的發(fā)票每月都要勾選認證全部嗎?12月勾選的進項大于銷項可以跨年留抵嗎
1/2949
2018-12-31
11月個稅申報多交的1700稅款可以留著等1月申報工資獎金時自動抵扣嗎,還是要去稅務(wù)機關(guān)說明
1/1013
2022-12-23
12月底如果賬上還有留抵扣稅額,增值稅額年末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要,該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?謝謝老師了
1/736
2015-12-11
我們收到的機動車發(fā)票,發(fā)票聯(lián)原件要給別人,我們只留抵扣聯(lián)原件和發(fā)票聯(lián)復印件做賬可以嗎
1/1837
2018-01-25
一般納稅人計算增值稅時,有留抵的進項,增值稅還是得按照稅負來交。這兩個是平行,互不影響嗎
1/877
2017-12-11
7月補申報3月已經(jīng)抵扣稅款,問題是這個月申報留底沒有加上3月的進項稅額,這要怎么處理呢?
1/731
2017-08-10
老師,這個月結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額了,做分錄了,進項稅額是上個月留抵的,進項稅額還需要做分錄嗎?怎么做?
1/541
2018-12-10
老師,那個我換了一個財務(wù)軟件,我之前的那個留抵的進項稅額要再今年1月份重新做一張憑證嘛?
1/288
2023-03-14
老師,這月一張專票沒開,但是有留底,全開的普票,這個可以地稅嗎?可以的吧,就像專票一樣抵扣進項?
1/718
2019-06-14
請問老師,這個月認證的進項發(fā)票比銷項發(fā)票多了,怎么辦?可以把多的進項稅數(shù)據(jù)留到下月抵扣嗎?
2/1502
2019-08-11
老師,為什么應(yīng)交稅金成負數(shù)了呀,我銷項減進項,本期還交了4萬多的稅,沒有留抵,這是怎么回事呢
1/830
2017-10-20
老師您好,麻煩問下如果我們當月未實現(xiàn)增值稅,出口退稅免抵稅額還需要繳納附加稅嗎?申報納稅的時候 免抵稅額附加稅計稅依據(jù)是當月的免抵稅額還是免抵稅額減留底稅額的差額繳納附加稅呢?
1/1905
2020-08-05