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增值稅納稅申報(bào)表中期末未繳稅額和本期應(yīng)補(bǔ)稅額是不是應(yīng)該一致
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2018-03-22
我每月只打印了增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證清單和增值稅納稅申報(bào)表,銷項(xiàng)開票的清單沒有打印,也沒有打印繳款回執(zhí)。這樣子沒什么問題吧
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2016-05-13
增值稅納稅申報(bào)表(期初未繳稅額這一欄的有數(shù)字,但我們每個(gè)月都有繳稅,可以調(diào)整嗎)鉛筆劃線部分
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2016-12-08
老師們好!請(qǐng)問:快賬當(dāng)中增值稅納稅申報(bào)表附列資料五中的欄目根據(jù)哪里填寫?怎么看出本期不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)增加額是零的?清單中那么些單據(jù)怎么看出哪個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)?
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2018-05-29
老師好:銷售2016年5月30日取得的由法院裁定書作價(jià)的不動(dòng)產(chǎn)可以填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)“本期應(yīng)扣除金額“欄進(jìn)行納稅申報(bào)嗎?
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2020-03-29
我在填報(bào)國稅局增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免費(fèi)銷售額一直都是填寫的未達(dá)到起征點(diǎn)的銷售額加上代開專票的銷售額是總的銷售額。可這次系統(tǒng)提示我錯(cuò)誤怎么回事?
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2017-10-13
增值稅納稅申報(bào)表有稅款的逾期可以修改申報(bào)嗎
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2020-05-22
這個(gè)月銷項(xiàng)負(fù)數(shù),增值稅表是0申報(bào)還是負(fù)數(shù)申報(bào)
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2019-03-05
小規(guī)模商貿(mào)公司,增值稅按季申報(bào),在增值稅申報(bào)表里,本期收入小于9萬,在第10欄次(小微免稅銷售額)填寫不含稅收入,第18欄次(小微免稅額)自動(dòng)計(jì)算出稅額。由于有多筆開票,當(dāng)不含稅收入?yún)R總填寫后,出來的稅額總有幾分之差,如何處理??
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2018-01-10
一般納稅人本月沒有收入,但有初次購買稅控設(shè)備可以抵扣,請(qǐng)問填寫納稅申報(bào)表時(shí),是不是只用填寫主表和稅額抵減情況表、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。主表都為0,剩余兩表在本期發(fā)生額處填寫抵扣金額,在本期實(shí)際抵扣金額處填0. 請(qǐng)問老師,我這樣寫對(duì)嗎?
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2018-06-06
我以前會(huì)計(jì)期間有一筆銷項(xiàng)稅是別人退貨后賬里用紅字沖銷了,但納稅申報(bào)里負(fù)數(shù)填不了所以一直沒管,現(xiàn)在有一筆銷項(xiàng)小于該數(shù),那我這個(gè)月納稅申報(bào)表里該怎么填,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?謝謝!
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2017-12-12
老師,我想問一下,如果我本個(gè)季度不需要繳納增值稅,那么我再填納稅申報(bào)表的時(shí)候還用填寫項(xiàng)目一嗎
1/553
2020-07-12
2016年?duì)I業(yè)額證明(國稅局2016年納稅申報(bào)表或2016年企業(yè)營業(yè)額增值稅發(fā)票) 這個(gè)要怎么弄???
1/2004
2017-01-05
老師,請(qǐng)問下,我們最近一年因?yàn)楣菊哒{(diào)整,沒有收入,并會(huì)可能還會(huì)持續(xù)下去。但是偶爾員工報(bào)銷會(huì)開了增值稅專票來,這個(gè)需要怎么處理,賬務(wù),是否進(jìn)行認(rèn)證,納稅申報(bào)表如何反映。
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2019-07-04
老師,在決算報(bào)表中填本年應(yīng)交增值稅是不是要看納稅申報(bào)表啊
1/255
2022-01-10
請(qǐng)問2019年12月申報(bào)期之后在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選的專票,于2020年1月3日確認(rèn)簽名,這張票的進(jìn)項(xiàng)稅在什么時(shí)候可以抵扣?增值稅發(fā)票納稅申報(bào)表附列資料(二)本月沒有顯示的原因?謝謝!
1/1212
2020-01-10
納稅申報(bào)表上面的應(yīng)交增值稅是否應(yīng)該等于財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)交增值稅?
1/1705
2019-11-15
甲公司將用過的汽車賣給乙公司(甲乙都不是專營二手車買賣的公司),想知道,甲公司繳納增值稅時(shí),賣車的發(fā)票由誰開,稅是怎么交的,需不需要在15號(hào)報(bào)稅時(shí)填納稅申報(bào)表
1/1212
2020-04-20
稅率是17的時(shí)候有一筆貨銷毀了,應(yīng)該按哪個(gè)稅率計(jì),怎么填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?
1/240
2020-07-06
請(qǐng)問9月份交的金稅盤年費(fèi)抵稅,在10月份增值稅納稅申報(bào)表中怎么填?
1/246
2019-11-04