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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-04 09:12

你好,你可以認(rèn)證,借;費(fèi)用  進(jìn)項(xiàng)稅額  貸:其他應(yīng)付款  申報(bào)表填寫表二

晴天 追問

2019-07-04 09:24

意思是賬上就直接做抵扣嗎?借進(jìn)項(xiàng),會(huì)一直掛著借方余額,最近又付了稅控盤維護(hù)費(fèi)280,這筆又該怎么處理呢?

小惑老師 解答

2019-07-04 09:37

稅控
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
如果有銷項(xiàng)稅額需要抵減
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅金)
貸:管理費(fèi)用

晴天 追問

2019-07-04 10:43

老師,如果暫時(shí)沒有銷項(xiàng)稅額,后半段的分錄就不用做嗎?

小惑老師 解答

2019-07-04 11:07

是的,您的理解是正確的

晴天 追問

2019-07-04 11:35

那以后有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再把后半段做進(jìn)去還是怎么操作呢?

小惑老師 解答

2019-07-04 12:03

以后有銷項(xiàng)需要抵扣時(shí)就是把借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅金)
貸:管理費(fèi)用做上

晴天 追問

2019-07-04 12:05

好的,太感謝老師了

小惑老師 解答

2019-07-04 12:07

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
您好,所有的納稅申報(bào)表都包括,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅等
2018-08-30 10:09:21
您好,填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
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