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企業(yè)所得稅年度納稅申報A類 的一般企業(yè)成本支出明細表依據(jù)什么填寫
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2017-04-26
本年一季度申報預繳所得稅時,企業(yè)盈利并繳納所得稅,本季發(fā)現(xiàn)未彌補以前年度虧損造成一季度繳納了企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2019-07-11
在今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里,資產(chǎn)總額應該怎么填??? 它提示填全年季度平均值 應該怎么計算???
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2019-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報費用調(diào)增怎么調(diào)
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表怎么填呢 其中【職工福利費支出】的賬載金額填什么,實際發(fā)生額填什么? 比如我每個月工資3000,當月計提下月支付,2018年1月-12月賬載金額填36000,實際發(fā)生額33000(因為12月的工資次月發(fā)放的,所以實際發(fā)放了33000), 2018年職工福利費一共發(fā)生了5000元,那【職工福利費支出】賬載金額和實際發(fā)生額如何填?稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請問2019年9月成立的公司,2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填?
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,填好了為什么保存不了
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2020-05-18
老師 年報利潤表的所得稅費用應該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填???
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2020-05-12
上半年預交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
去年繳納企業(yè)所得稅時,借方把應交稅費寫成了所得稅費用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
B方案投資額50000000,是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
鄒老師好,請教一個問題,可行性。2016年從別人手里買了A公司,遷入電商園,因為是遷入不是新成立,沒有退稅,所以A全資成立B公司,這樣B公司可以享受園區(qū)的退稅政策,2017年A公司將持有B公司33%的股份轉(zhuǎn)給另一個人,這樣B公司的股東為A公司67%和個人33%。因為之前成立B公司為了享受退稅,所以業(yè)務都由B在做,A目前屬于停業(yè)狀態(tài),申報都是空報。2018年12月B公司資產(chǎn)負債表總資產(chǎn)達到1億,而2019年所得稅稅率優(yōu)惠幅度很大,公司想把業(yè)務平均分給A公司,這樣可以享受小微政,不知可行否?年底AB兩公司的利潤和資產(chǎn)需要合并報表嗎?兩家是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?(AB兩家公司的法人是同一人)
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2019-07-20
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
【例題?計算題】 2019年1月1日,A公司取得同一控制下的B公司25%的股份,實際支付款項9000萬元,能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當日辦理完畢。當日,B公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為33000萬元。2019年及2020年度,B公司共實現(xiàn)凈利潤1500萬元,無其他所有者權(quán)益變動。2021年1月1日,A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股(每股面值為1元)的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán),相關(guān)手續(xù)于當日完成。進一步取得投資后,A公司能夠?qū)公司實施控制。當日,B公司在最終控制方合并財務報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會計政策和會計期間相同,均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響。 老師,看下這道題
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2020-04-23
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有(?。?。 A.超過抵免限額的部分,可以在當年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10%以上股份,外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時,應當提供中國境外稅務機關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
2、根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,在中國境內(nèi)無住所但取得所得的下列外籍個人中,屬于居民納稅人的是(?。?A、?M國甲,在華工作5個月 B、?N國乙,2019年1月10日入境,2019年5月10日離境 C、?X國丙,2019年10月1日入境,2021年1月1日離境,其間臨時離境28天 D、?Y國丁,2019年8月1日入境,2020年3月1日離境,其間臨時離境100天 老師不明白
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2020-04-22
老師,這個為什么選B,我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04
A方案的投資額為120萬元,建設(shè)期為2年,經(jīng)營期為8年,最終 殘值為20萬元,每年可獲得銷售收入40萬元,發(fā)生總成本為15 萬元。 B方案的投資額為110萬元,無建設(shè)期,經(jīng)營期為8年,最終殘值 10萬元,每年的稅后利潤為8.8萬元。 折舊采用直線法,企業(yè)所得稅率為25%。 計算A、B兩個方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
2014年匯算清繳,補扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應交稅費-應交所得稅300, 借:應交稅費-應交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19