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老師,你好!A000000表企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103 資產(chǎn)總額怎么填寫?去年都是零申報(bào)的,謝謝
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2020-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表*103資產(chǎn)總額(填寫平均值,單位萬(wàn)元)和*104從業(yè)人數(shù)(填寫平均值,單位人)是怎樣計(jì)算出來(lái)的?
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2022-03-10
您好!公司按0申報(bào)的,A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額怎么填
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2019-05-17
您好,我在網(wǎng)上交企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,填好以后,不顯示保存,是什么原因
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2022-05-04
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類 中的一般企業(yè)收入明細(xì)依據(jù)什么填叫呢
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2017-04-25
為什么我申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類老是申報(bào)失敗,提示系統(tǒng)異常?
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2018-05-14
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類 的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表依據(jù)什么填寫
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2017-04-26
本年一季度申報(bào)預(yù)繳所得稅時(shí),企業(yè)盈利并繳納所得稅,本季發(fā)現(xiàn)未彌補(bǔ)以前年度虧損造成一季度繳納了企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2019-07-11
在今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里,資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填?。?它提示填全年季度平均值 應(yīng)該怎么計(jì)算?。?/span>
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2019-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)費(fèi)用調(diào)增怎么調(diào)
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費(fèi)支出】的賬載金額填什么,實(shí)際發(fā)生額填什么? 比如我每個(gè)月工資3000,當(dāng)月計(jì)提下月支付,2018年1月-12月賬載金額填36000,實(shí)際發(fā)生額33000(因?yàn)?2月的工資次月發(fā)放的,所以實(shí)際發(fā)放了33000), 2018年職工福利費(fèi)一共發(fā)生了5000元,那【職工福利費(fèi)支出】賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填?稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請(qǐng)問(wèn)2019年9月成立的公司,2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填?
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,填好了為什么保存不了
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2020-05-18
老師,我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說(shuō)明,這個(gè)該怎么寫,咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費(fèi)律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎(jiǎng)金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專項(xiàng)附加扣除信息均已申報(bào)提交。在不考慮專項(xiàng)扣除時(shí)20×9 年全年小張需要交納的個(gè)稅是()元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在36000元以 內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應(yīng)納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有(?。?。 A.超過(guò)抵免限額的部分,可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個(gè)年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來(lái)源于中國(guó)境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國(guó)企業(yè)10%以上股份,外國(guó)企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時(shí),應(yīng)當(dāng)提供中國(guó)境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來(lái)源于境外的所得根據(jù)我國(guó)企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
我們企業(yè)所得稅用以前年度損益彌補(bǔ)的,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,怎么做
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2020-04-27
公司是高新企業(yè),本年第一季度是虧損,第二季度盈利,本年累計(jì)盈利,以前年度無(wú)虧損,那么本季度所得稅申報(bào)時(shí),高新優(yōu)惠應(yīng)按累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算,還是按本季度計(jì)算?
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2017-07-04
2016年虧損20455.08,2017年1-3月虧損9062.78,2017年4-6月盈利31506.61元,在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類上彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄次,我要填20445.08,還是填20445.08+9062.78
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2017-07-16
調(diào)整以前年度損益增加了去年的利潤(rùn),可是去年匯算清繳已做了,那這只在賬務(wù)上體現(xiàn),稅務(wù)對(duì)我調(diào)整增加的往年利潤(rùn)不再要求繳納所得稅嗎
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2017-09-10