本月收到一張購買產(chǎn)品發(fā)票42200元,本來要做庫存商品,哪知道對方發(fā)票開錯,又退了回去,可是這個月我已收到該產(chǎn)品,并且已經(jīng)開了銷售單,該如何做暫估入庫,在快帳的進(jìn)銷存里該怎么入庫
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2019-03-05
進(jìn)口一批香精支付國外供應(yīng)商貨款20萬元支付給采購代理人勞務(wù)費用2萬元,支付到達(dá)海關(guān)口岸前海運費2萬元。 (2)當(dāng)月將其中 60%部分用于繼線加工生產(chǎn)成香水 200件,以1000元每件的不含稅價格銷售給消費者. (3)從某直貿(mào)企業(yè)購人化妝品一批,不含稅價格 20 萬元,用于生產(chǎn)化妝品,取得增值稅發(fā)察,本月領(lǐng)用該批化妝品的80%繼續(xù)加工。 (4)將自產(chǎn)化妝品1000件以每件不含稅1800元的價格銷售給自設(shè)非獨立核算的門市部,當(dāng)月門市部以每件不含稅2100元的價格全部銷售給消費者(化妝品消費稅稅率為X%,關(guān)稅稅率為20%)。要求: 15 (1)計算化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)納關(guān)稅,消費稅、增值稅. (2)計算本月應(yīng)繳消費稅. (3)計算本月應(yīng)繳增值稅.
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2022-10-25
2、B公司在選擇產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營范圍時,有以下兩種方案可供選擇:。萬族二:生產(chǎn)高的音水,預(yù)計本年能夏得結(jié)售收入2元韓費成本.萬元,可以抵扣的進(jìn)項稅領(lǐng)為200萬元.
族二:生產(chǎn)普通香水,預(yù)計本年能教得銷售收入390萬元,耗費成本0萬元,可以抵扣的進(jìn)行稅額為80萬元。。
增值稅稅率為13%,高檔化妝品的消費稅稅率為15%,城建稅率為7萬%,教育費附加征收率為3%。以上收入金額、成本費用金額均不含稅增值稅。保留小數(shù)點后兩位。心
[回答以下問題] .
1、消費稅中,對高檔化妝品的定義是什么?消費稅規(guī)定的應(yīng)稅消費品,有什么共同的特征?你認(rèn)為未來還有哪些商品會被列入應(yīng)稅消費品的范期?2、請幫助企業(yè)進(jìn)行納稅籌劃。
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2021-12-30
稅務(wù)登記內(nèi)容是倉儲服務(wù),主營業(yè)收入是倉儲服務(wù),但是我們也幫人家發(fā)快遞,人家給我們開快遞費的發(fā)票給我們,這個快遞費可以入成本嗎
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2020-06-04
申通快遞,我收到總公司匯來的30000塊錢怎么做分分錄還有就是我給國美發(fā)快遞,收到的快遞費,走的公司賬戶,我也 給它開出發(fā)票怎么做分錄
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2017-10-19
你好老師,進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選但是成品油消費稅管理購進(jìn)數(shù)據(jù)這塊查不到任何信息
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2022-02-25
甲企業(yè)從境外進(jìn)口一批高檔化妝品,下列關(guān)于該業(yè)務(wù)征繳消費稅的表述中,正確的有( ?。?。
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2024-02-29
委托加工商品連續(xù)加工后銷售,可以抵委托加工環(huán)節(jié)交的消費稅,有哪些是不能抵的?
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2023-07-30
我是周轉(zhuǎn)材料易耗品和物料消耗結(jié)轉(zhuǎn)到制造費用里,因此做分錄是里面摘要怎么寫?
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2019-05-04
白酒品牌使用費算是價外費用嗎?考試時計算增值稅消費稅時遇到要做價稅分離嗎
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2017-04-22
一個快遞公司的成本都有哪些?一般納稅人快遞公司,所得稅稅負(fù)應(yīng)該達(dá)到多少
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2019-07-16
我們是小規(guī)模企業(yè),公司經(jīng)營過程中的快遞費只有快遞單沒有發(fā)票怎么記賬呢?
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2018-05-20
我們是一家快遞公司,現(xiàn)在又購買了另一家快遞公司,請問一下付的款怎么做賬?
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2022-02-27
你好快手上用的是別人的身份證
電話號是我自己快手我自己玩這么才能退款
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2021-05-18
取消營業(yè)執(zhí)照怎么取消
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2022-02-27
2、A公司2020年3月以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品發(fā)放給職工作為福利。該批產(chǎn)品的成本為20 0000元,計稅價格為25 0000元,增值稅稅額為3 2500元,消費稅稅額為2 5000元,則A公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額是多少?
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2023-12-26
12.甲公司2x22年5月以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品發(fā)放給職工作為福該批產(chǎn)品的成本為20000元,計稅價格為25000元,增值稅稅額為3250元,消費稅稅額為2500元,則甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額為多少,分錄應(yīng)該怎么寫?
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2021-11-18
甲公司2×22年5月以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品發(fā)放給職工作為福利。該批產(chǎn)品的成本為20000元,計稅價格為25000元,增值稅稅額為3250元,消費稅稅額為2500元,則甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額為30750是為什么
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2023-10-19
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退里面,難以直接劃分的進(jìn)項稅額,是房租,水電,快遞費這些公共費用產(chǎn)生的進(jìn)項稅額嗎?
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2021-04-28
老師!元宵節(jié)快樂!公司老總在外地買的保健品入什么費用?。坷峡傔€報銷了很多的餐費發(fā)票入什么科目???謝謝!
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2016-02-22
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