本月收到一張購買產(chǎn)品發(fā)票42200元,本來要做庫存商品,哪知道對(duì)方發(fā)票開錯(cuò),又退了回去,可是這個(gè)月我已收到該產(chǎn)品,并且已經(jīng)開了銷售單,該如何做暫估入庫,在快帳的進(jìn)銷存里該怎么入庫
游龍漂浮
于2019-03-05 23:18 發(fā)布 ??742次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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進(jìn)銷存里面按實(shí)際的數(shù)量和單價(jià)入庫
2019-03-05 23:48:50

你好,本月未收到票,需要暫估,
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估
已經(jīng)銷售了也要結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
次月如果收到票,且金額一樣,那么就直接
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
如果不一致,比如多了,那么要補(bǔ)提成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)付賬款-暫估
貸應(yīng)付賬款
少了的話就是
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款
主營業(yè)務(wù)成本
摘要就寫結(jié)轉(zhuǎn)XX月XX款即可。
2020-07-12 23:51:07

好的,謝謝老師
2019-02-18 11:06:28

沖銷暫估
借:庫存(暫估)-20000
貸:應(yīng)付 -20000
按發(fā)票入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2019-09-27 11:03:05

你好,本月未收到票,需要暫估,
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估
已經(jīng)銷售了也要結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
次月如果收到票,且金額一樣,那么就直接
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
如果不一致,比如多了,那么要補(bǔ)提成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)付賬款-暫估
貸應(yīng)付賬款
少了的話就是
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款
主營業(yè)務(wù)成本
2020-07-12 23:50:16
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