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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-22 17:04

你好
本月,暫估入庫
借;庫存商品 ,   貸;應(yīng)付賬款-暫估
次月,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

沉默的月餅 追問

2019-07-22 17:08

本月的銷售銷售成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?如果暫估和實(shí)際有差異,次月銷售成本如何處理?

鄒老師 解答

2019-07-22 17:12

你好,本月銷售成本=銷售數(shù)量*單位購進(jìn)成本
對(duì)之前的成本做相應(yīng)調(diào)整就是了

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你好 本月,暫估入庫 借;庫存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 次月,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-07-22 17:04:10
你好,這個(gè)月是正常做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,下個(gè)月紅沖后,對(duì)方應(yīng)該再給您開正確的發(fā)票,您方按紅字發(fā)票紅沖一筆,再按正確發(fā)票重錄一筆就可以
2020-02-21 18:41:29
沒有這個(gè)東西你咋銷售 是先采購進(jìn)來才能銷售
2019-06-24 15:39:06
采購入庫商品是普通發(fā)票入賬,銷售時(shí)能開專票
2020-04-17 10:07:03
你好,需要做購進(jìn) 的暫估處理
2016-10-28 09:24:27
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