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老師,企業(yè)所得稅年報的第32行,本年累計實際已預(yù)交的所得額是系統(tǒng)自己跳出來的嗎
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2020-07-20
之前給別的公司開的發(fā)票,稅率變了,作廢重開,之前的發(fā)票已經(jīng)交給別的公司了,怎么辦?
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2020-07-22
代開專票稅款300.34已經(jīng)交了,這個月升為了一般納稅人,300.34填主表哪里,是一般納稅人表格
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2018-11-06
老師,我司是防水小規(guī)模的,上月有張發(fā)票已在外地預(yù)交過稅款,本月需沖紅,稅款怎么辦,
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2016-08-01
甲公司是房地產(chǎn)企業(yè),甲公司已建成商品房換乙公司的一塊土地,屬于非貨幣性交換嗎?
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2019-07-22
3月份做了無開票收入,已經(jīng)交過稅,等4月份開票,增值稅可以沖了,那附加稅也能沖嗎?
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2019-04-09
本月在外地預(yù)繳增值稅2萬,并取到完稅憑證,分錄借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額)2萬,貸:庫存現(xiàn)金2萬,本月底我算出下月初網(wǎng)上申報時應(yīng)交增值稅3萬,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時,還要把已繳數(shù)加下月應(yīng)交數(shù)相加嗎?分錄是,借:應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅5萬對
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2017-03-13
我單位為一般納稅人使用企業(yè)會計準則,稅務(wù)局下的文軍人可以稅務(wù)局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計提數(shù)與上交數(shù)不一致。 9月份計提: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 繳納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
這個月錯誤會計分錄借:原材料500借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅(已認證抵扣)85貸:其他應(yīng)付款585貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款。下月怎樣更正
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2017-08-18
老師,請問購新車的時候,是掛公司名的,車船使用稅,在購新車的時候,已經(jīng)一起繳交了吧? 為什么還要繳交印花稅呢?是按0.0003征收率嗎?
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2016-12-06
找郵政銀行代開勞務(wù)費發(fā)票產(chǎn)生的稅金 繳納的時候 分錄是不是這樣 借: 應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 和稅局代開不一樣?
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2019-04-02
公司買發(fā)票被補交了稅款之后,賬上還有該公司的應(yīng)付賬款,這個怎么弄啊,因為稅款都已經(jīng)交了掛著的應(yīng)付款也應(yīng)該不存在了呀
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2017-01-11
公司營改增前例銷售500萬已交納營業(yè)稅,目前交房辦理產(chǎn)權(quán)開出增值稅生票505萬,差額征收為5萬。這些數(shù)據(jù)如何在申報表上填列?
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2017-03-25
請問一下,進項稅額要是當(dāng)月已抵扣,但是當(dāng)月沒有銷售稅額,這要把進項稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅么?還是不用管它,到年底再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2023-01-09
如果收購一家房地產(chǎn)公司,那家公司原來買了一塊土地,我收購他們公司的行為還需要再交契稅嗎? 買地的時候是已經(jīng)交了契稅的
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2017-09-20
8到11月確認收入,按照收入交了稅金,現(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)之前確認的收入多了,現(xiàn)在要求我沖銷,但是稅金已經(jīng)交了,我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-12-19
老師您好,12月份申報11月份的增值稅已經(jīng)繳納了4000多的稅費,可是我的應(yīng)交稅費-未交增值稅截止目前 借方余 29000多,為什么呢,謝謝了
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2021-12-14
非獨立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務(wù)費的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎
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2019-06-21
工商年報中納稅總額是指本年度實際已交的稅金總和,還是指包括計提的當(dāng)年12月份稅金呢?因為12月份的要到次年1月份才交啊
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2018-03-22
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅款期末余額到底代表什么意思?減免稅款期末有余額是表示已經(jīng)抵扣完的數(shù),還是剩下的沒抵扣的數(shù)?
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2017-12-03
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