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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2021-12-14 10:17

這個(gè)只有自己查應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目的明細(xì)賬為什么是多交29000?從什么時(shí)候開始的?

久平(酒瓶) 追問(wèn)

2021-12-14 10:19

但是 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅的余額是0,這次交稅了,未交增值稅應(yīng)該是0嗎

家權(quán)老師 解答

2021-12-14 10:31

是的,未交增值稅應(yīng)該是0才對(duì)的哈。所以,要查賬

久平(酒瓶) 追問(wèn)

2021-12-14 10:47

11月底,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅,這時(shí)候 我做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒(méi)了,不是還余26000多嗎?謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2021-12-14 10:53

不要懷疑自己的判斷,你的思路是正確的。繼續(xù)往前邊找

久平(酒瓶) 追問(wèn)

2021-12-14 11:05

老師,再往前是平的

久平(酒瓶) 追問(wèn)

2021-12-14 11:07

老師,也是以前的明細(xì)賬

家權(quán)老師 解答

2021-12-14 11:11

自己要學(xué)會(huì)查賬哈

久平(酒瓶) 追問(wèn)

2021-12-14 11:22

老師看出問(wèn)題在哪了嗎

家權(quán)老師 解答

2021-12-14 11:25

你做的賬我無(wú)法幫你看哈,自己檢查吧。哪個(gè)月錯(cuò)了,就調(diào)那個(gè)月的賬

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
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