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老師您好,我1季度做賬多做收入114.2元、增值稅多交3.43元、城建稅多交0.09元,現(xiàn)在稅務(wù)局要求申報(bào)更正,已經(jīng)更正完和退完多交的稅,請問我應(yīng)該怎么做分錄才能賬平呢
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2019-11-26
物流公司一般納稅人租用貨車,合同約定由出租方繳納車輛交強(qiáng)險(xiǎn)。但租賃期間,承租方支付了交強(qiáng)險(xiǎn),且承租方取得了交強(qiáng)險(xiǎn)專票已認(rèn)證抵扣。此部分如何賬務(wù)處理?
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2020-04-18
本人3月1日入職后有交社保,6月中旬離職后退保,3-6月份工資中已扣個人部份的社保費(fèi),但是公司3-6月份都未交社保費(fèi),公司如果一直不交的話對個人有影響嗎?;
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2017-06-15
已經(jīng)交了個稅,應(yīng)給應(yīng)交稅費(fèi)在這個基礎(chǔ)加97.44才對,[捂臉]老師你的意思是應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付工資中體現(xiàn)2次扣繳個稅,完后在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn)一次?
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2021-02-05
我們有員工沒上班,但要幫他交社保,怎么做這個賬?社保的時候已經(jīng)都做計(jì)提了,但是吧他一天班都沒上,我們公司全額交的,等上班了要讓他交自己部分或者從工資里扣的?
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2022-03-04
我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),之前預(yù)收的房款已經(jīng)交過企業(yè)所得稅現(xiàn)在確認(rèn)收入了,再按收入算出的利潤再去交所得稅不就交重了嗎所以是不是要把確認(rèn)收入那部分轉(zhuǎn)出來
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2020-07-11
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計(jì)提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說公賬木有做 因?yàn)槿〉檬鞘論?jù) 不是發(fā)票的 那報(bào)印花稅 那個財(cái)產(chǎn)租賃合同怎么報(bào)? 然后資金沒到位 那個資金賬簿的稅是不是不用報(bào)啊?
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2018-01-04
老師,我們有個掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi),打雜費(fèi)之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
你好,我想咨詢下比如我們一個月的開票額度是6萬,現(xiàn)在加上作廢的頁面上面顯示稅總計(jì)是7萬多,但是作廢的金額加在一起是2萬多,我想知道這是算超了那個6萬的開票額度了嗎
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2024-05-24
這個月錯誤會計(jì)分錄借:原材料500借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(已認(rèn)證抵扣)85貸:其他應(yīng)付款585貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款。下月怎樣更正
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2017-08-18
老師,請問購新車的時候,是掛公司名的,車船使用稅,在購新車的時候,已經(jīng)一起繳交了吧? 為什么還要繳交印花稅呢?是按0.0003征收率嗎?
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2016-12-06
找郵政銀行代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票產(chǎn)生的稅金 繳納的時候 分錄是不是這樣 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 和稅局代開不一樣?
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2019-04-02
公司買發(fā)票被補(bǔ)交了稅款之后,賬上還有該公司的應(yīng)付賬款,這個怎么弄啊,因?yàn)槎惪疃家呀?jīng)交了掛著的應(yīng)付款也應(yīng)該不存在了呀
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2017-01-11
公司營改增前例銷售500萬已交納營業(yè)稅,目前交房辦理產(chǎn)權(quán)開出增值稅生票505萬,差額征收為5萬。這些數(shù)據(jù)如何在申報(bào)表上填列?
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2017-03-25
請問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額要是當(dāng)月已抵扣,但是當(dāng)月沒有銷售稅額,這要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么?還是不用管它,到年底再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2023-01-09
如果收購一家房地產(chǎn)公司,那家公司原來買了一塊土地,我收購他們公司的行為還需要再交契稅嗎? 買地的時候是已經(jīng)交了契稅的
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2017-09-20
8到11月確認(rèn)收入,按照收入交了稅金,現(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)之前確認(rèn)的收入多了,現(xiàn)在要求我沖銷,但是稅金已經(jīng)交了,我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-12-19
老師您好,12月份申報(bào)11月份的增值稅已經(jīng)繳納了4000多的稅費(fèi),可是我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅截止目前 借方余 29000多,為什么呢,謝謝了
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2021-12-14
非獨(dú)立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務(wù)費(fèi)的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎
1/1505
2019-06-21