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老師您好,12月份申報(bào)11月份的增值稅已經(jīng)繳納了4000多的稅費(fèi),可是我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅截止目前 借方余 29000多,為什么呢,謝謝了
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2021-12-14
非獨(dú)立核算:分公司上繳利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤(rùn) 上交利潤(rùn)后總公司再已勞務(wù)費(fèi)的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎
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2019-06-21
工商年報(bào)中納稅總額是指本年度實(shí)際已交的稅金總和,還是指包括計(jì)提的當(dāng)年12月份稅金呢?因?yàn)?2月份的要到次年1月份才交啊
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2018-03-22
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款期末余額到底代表什么意思?減免稅款期末有余額是表示已經(jīng)抵扣完的數(shù),還是剩下的沒(méi)抵扣的數(shù)?
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2017-12-03
1月時(shí)計(jì)提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),1月已交稅款,之后更正申報(bào),改交50,并申請(qǐng)稅務(wù)局退回950,3月初收到退回的950, 請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄!謝謝
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2023-03-20
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅,要補(bǔ)交,賬要怎么做,清繳已過(guò)呢。還以前年度損益調(diào)整?不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來(lái),誰(shuí)能說(shuō)下嗎?
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2014-10-22
請(qǐng)問(wèn)去稅局代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)交了增值稅,后面又紅字沖了,但是交了的增值稅額沒(méi)有退,說(shuō)是留抵,請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做?
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2019-09-11
去年有幾個(gè)月的個(gè)人所得稅沒(méi)有在工資表里扣除,職員也已經(jīng)離職,所以應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅借方一直有余額,現(xiàn)在怎么更正
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)老師,我總包合同200萬(wàn),全額分包,分包發(fā)票200萬(wàn)已開(kāi),那我作為總包方是不是增值稅及附加都不用交,包括企業(yè)所得稅也不用交
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2019-12-13
老師您好,請(qǐng)教一下,去年勞務(wù)報(bào)酬三筆共5100元,已分別交稅合計(jì)600元,個(gè)稅匯算清繳顯示要補(bǔ)交稅1236元,覺(jué)得稅率好高,這計(jì)算正確嗎?
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2020-06-17
公司在深圳,異地預(yù)交增值稅及附加稅,如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了,那在深圳還需報(bào)這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16
公司今年新買的車輛45萬(wàn)(進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證),發(fā)生了交通事故要變賣,銷售價(jià)30萬(wàn),保險(xiǎn)公司賠付10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)需要交哪些稅,怎么做賬務(wù)處理
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2023-10-04
原材料購(gòu)入22800元,收到專票,款已付,借:原材料 20176.99元 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)2623.01元,貸:銀行存款22800元,在領(lǐng)用材料是22800元還是20176.99元
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2019-11-18
取得的交易性金融資產(chǎn)現(xiàn)金股利 記入? 應(yīng)收賬款?還是投資收益? 我記得是交易費(fèi)用記入投資收益 已宣未發(fā)的現(xiàn)金股利記入應(yīng)收股利
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2019-05-17
6月份的社保還沒(méi)有交費(fèi),已做計(jì)提,但是還沒(méi)做上繳記賬,在第二季度報(bào)稅時(shí)候,需要提前把6月社保的上繳記賬先做再提交申報(bào)嗎?
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2020-07-14
老師,稅務(wù)局代開(kāi)的專票,稅款當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納,這部分對(duì)應(yīng)的城建稅等附加稅還需要交嗎
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2016-07-06
您好老師,我們單位今年已經(jīng)申報(bào)了,12個(gè)月的保險(xiǎn)費(fèi)也交了,2020年1月繳費(fèi)還用申報(bào)嗎?
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2019-12-26
老師,關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓,已到位資金的自然人之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要按未分配利潤(rùn)交個(gè)稅嗎?
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2021-08-16
小規(guī)模,本月申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是本季度的,無(wú)法修改,已提交并提示申報(bào)成功
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2019-01-06
最后一步,為什么要確認(rèn)應(yīng)收賬款900元,收到的25000元的稅款不是已經(jīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了么?
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2020-03-17