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公司是新成立的,當(dāng)月購置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒有銷項(xiàng),現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時填0呢?
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2019-07-10
老師,為什么稅種核定成功了,也可以申請開專票,申報(bào)表里面還沒有顯示有增值稅申報(bào)表呢
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2021-04-15
12月份剛升的一般納稅人,申報(bào)增值稅時要求先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請問在哪申報(bào)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表
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2020-01-06
請問老師,計(jì)提社保的附件是工資表還是社保申報(bào)表
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2022-11-21
防偽稅控服務(wù)費(fèi)填主表23行及附表四怎申報(bào)失敗呢。
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2020-07-11
我們是農(nóng)業(yè)公司,是免稅行業(yè),12月份有收入,在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表有主表和三個附表,我該填報(bào)哪一個附表
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2018-01-15
一季度小規(guī)模納稅人,3%減按1%開票申報(bào)時,是不是只要填寫主表、附表和減免表就可以,那個附表一不要填寫,對嗎?
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2023-03-13
老師,為什么會有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目,我們交增值稅不都是從發(fā)票選擇平臺勾選,然后填增值稅申報(bào)表,如果勾選超過了銷項(xiàng)稅就入留抵稅額,如果沒有超過銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,就是應(yīng)該納的稅,為什么會有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目啊
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2019-08-26
我是一家勞務(wù)派遣公司的會計(jì),公司是按差額征稅的,是小規(guī)模納稅人,這個季度公司開了五十多萬的增值稅普票,但按差額算,不含稅的銷售額只有十幾萬,我填增值稅申報(bào)表時,它提示我可以免交增值稅,未達(dá)到起征點(diǎn),是這樣嗎
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2019-10-14
增值稅納稅申報(bào)表附列資料四,開票維護(hù)費(fèi)還是2020年12月繳納的,但是中間公司沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),現(xiàn)在2021年4月份有發(fā)生業(yè)務(wù),這個服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在能抵嗎?
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2021-05-10
我11月交的金稅盤的維護(hù)費(fèi),我們是季報(bào),現(xiàn)在報(bào)稅,這個維護(hù)費(fèi)全額抵扣是直接在填增值稅申報(bào)表的時候填寫就行還是要在做賬務(wù)處理出憑證,做賬務(wù)處理是在報(bào)稅的這個季度做還是在報(bào)完稅的下一個季度做
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2018-01-08
稅務(wù)局增值稅納稅申報(bào)表里的本期免稅額自動按3%來計(jì)算的,但是我們這個季度開的都是1%的發(fā)票,這個用管嗎
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2021-10-13
請問稅控盤分錄只入了管理費(fèi)用,沒有轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi),還需要填增值稅申報(bào)表4本期發(fā)生額嗎?
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2020-01-14
老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)280怎么做會計(jì)分錄?什么時候做抵減分錄?(增值稅納稅申報(bào)表中的280是哪個月開進(jìn)來的發(fā)票,哪個月申報(bào)么?)
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2023-07-03
增值稅納稅申報(bào)表中,報(bào)表自動帶出的“本期免稅額”和我稅控盤中的稅額不一致
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2020-10-13
小規(guī)模建筑企業(yè),在外地預(yù)交的增值稅填申報(bào)表時,怎么填進(jìn)去嗎
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2018-04-03
老師,想咨詢您個問題,核對科目余額表和增值稅納稅申報(bào)表,都應(yīng)該核對哪些內(nèi)容
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2019-07-03
老師,一般納稅人,出口一批貨后,也收錢了??梢源_認(rèn)收入兩個月后再開具出口發(fā)票嗎? 還是必須開出出口發(fā)票后才能確認(rèn)收入? 這會影響增值稅申報(bào)嗎?附表一和附表二
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2019-07-25
老師您好,小規(guī)模季度申報(bào),專票開了70萬,普票開了6萬,增值稅申報(bào)表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開了一張普票,2020年去稅局沖紅時告知因他們系統(tǒng)問題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報(bào)表。圖一是開的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報(bào)表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請老師幫我看看圖三哪里填的有問題需要修改,謝謝
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2020-08-25