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金稅盤服務(wù)費(fèi)填表四,還用填下邊的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嘛?
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2021-04-09
老師,能發(fā)一份小規(guī)模增值稅申報(bào)表和一般納稅人的EXCLE表格我嗎
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2019-09-27
上個(gè)月增值稅申報(bào)表有欄次數(shù)字填寫錯(cuò)誤,請(qǐng)問如何更正報(bào)表呢
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2018-11-08
出售固定資產(chǎn)后,增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致,怎么處理
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2024-03-26
增值稅預(yù)繳申報(bào)表沒有就不用填是嗎?我是零申報(bào)的
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2018-06-01
季度申報(bào)可以先報(bào)增值稅納稅申報(bào),再報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2021-10-10
我是小規(guī)模 6月份申報(bào)增值稅 季報(bào) 小于30萬(wàn) 需要填報(bào) 增值稅減免稅明細(xì)表嗎?我只填報(bào)了主表
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2019-08-13
老師你好,“深圳快學(xué)貿(mào)易有限公司”報(bào)稅增值稅時(shí),符表一錯(cuò)誤提示如圖:(見附圖上傳),但是我的符表四沒有錯(cuò)呀(見附圖)
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2020-12-30
老師,上月有個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票收到專票,我在確認(rèn)平臺(tái)勾選了不抵扣,那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請(qǐng)問, 2018年8月,對(duì)方公司給我公司開租賃費(fèi)的專票,多開了一張,合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對(duì)方說,由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對(duì)方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購(gòu)置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒有銷項(xiàng),現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢?
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2019-07-10
增量留抵退稅在附表二填了,主表應(yīng)該怎樣填寫
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2022-03-02
老師您好,小規(guī)模季度申報(bào),專票開了70萬(wàn),普票開了6萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開了一張普票,2020年去稅局沖紅時(shí)告知因他們系統(tǒng)問題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報(bào)表。圖一是開的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報(bào)表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師幫我看看圖三哪里填的有問題需要修改,謝謝
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2020-08-25
老師,我們企業(yè)是免稅企業(yè),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),免稅銷售額那一欄必須填嗎?銷售額、銷項(xiàng)稅額在附表一里填完后,為什么只有銷售額在主表中自動(dòng)生成,而銷項(xiàng)稅額沒在主表反映出來?
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2019-09-09
老師,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,稅控盤維護(hù)費(fèi)840元,我填上去了,沒有收入沒有增值稅銷項(xiàng)稅額,我填上到附表四和減免稅申報(bào)表上面,怎么不反應(yīng)到主表上面,還是應(yīng)該手動(dòng)填到主表23行
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2019-07-08
附加稅申報(bào)表,免抵稅額指什么
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2020-01-08
增值稅納稅申報(bào)表收入必須和所得稅報(bào)表一致嗎,不一致不能申報(bào)嗎,還是跟稅局溝通一下就行
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2018-05-29
已計(jì)提但未繳納的稅金及附加,在企業(yè)年度申報(bào)表中按帳面填寫?還是需要調(diào)增?如果調(diào)增要如何填寫,填寫哪張表?
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2023-04-27
一般納稅人有簡(jiǎn)易增收部分,簡(jiǎn)易增收部分預(yù)交的稅款是否還是填寫納稅申報(bào)表附表四中的預(yù)征繳納稅款里面,
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2019-02-22