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上個(gè)月增值稅申報(bào)表有欄次數(shù)字填寫錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)如何更正報(bào)表呢
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2018-11-08
老師,能發(fā)一份小規(guī)模增值稅申報(bào)表和一般納稅人的EXCLE表格我嗎
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2019-09-27
出售固定資產(chǎn)后,增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致,怎么處理
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2024-03-26
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》中 開具其他發(fā)票的銷售額是什么意思?未開具發(fā)票的銷售額是什么意思?
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2019-01-07
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,三季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料需要填寫嗎?
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2019-10-21
老師,您好! 請(qǐng)問(wèn) 出口退稅業(yè)務(wù) 未開票收入 在 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)填寫在哪一行?
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2023-11-15
申報(bào)增值稅,附表二里面報(bào)稅旅客進(jìn)項(xiàng),里面的金額欄是含稅的還是不含稅金額 ,金額后面就是稅額欄目
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2020-01-08
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料中的本期發(fā)生額怎么計(jì)算? 如何判斷有沒(méi)有差額征收?
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2019-12-28
請(qǐng)問(wèn) 7月份認(rèn)證的出口退稅發(fā)票,增值稅申報(bào)表填在哪幾欄?8月正好申報(bào)出口退稅,是否需要一塊填28欄,還是等9月份報(bào)8月份稅 的時(shí)候再填28欄
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2020-08-11
老師,上月有個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票收到專票,我在確認(rèn)平臺(tái)勾選了不抵扣,那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請(qǐng)問(wèn), 2018年8月,對(duì)方公司給我公司開租賃費(fèi)的專票,多開了一張,合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對(duì)方說(shuō),由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒(méi)敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對(duì)方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購(gòu)置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒(méi)有銷項(xiàng),現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢?
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2019-07-10
老師,我們企業(yè)是免稅企業(yè),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),免稅銷售額那一欄必須填嗎?銷售額、銷項(xiàng)稅額在附表一里填完后,為什么只有銷售額在主表中自動(dòng)生成,而銷項(xiàng)稅額沒(méi)在主表反映出來(lái)?
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2019-09-09
老師,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,稅控盤維護(hù)費(fèi)840元,我填上去了,沒(méi)有收入沒(méi)有增值稅銷項(xiàng)稅額,我填上到附表四和減免稅申報(bào)表上面,怎么不反應(yīng)到主表上面,還是應(yīng)該手動(dòng)填到主表23行
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2019-07-08
老師,報(bào)稅盤交費(fèi),填增值稅哪幾張表,我知道表四,還有哪張,申報(bào)不
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2019-10-07
我想問(wèn)一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表在系統(tǒng)里怎么添加這張表
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2020-08-13
增值稅一般納稅人國(guó)稅申報(bào)時(shí)不用填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?
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2018-06-14
老師,為什么稅種核定成功了,也可以申請(qǐng)開專票,申報(bào)表里面還沒(méi)有顯示有增值稅申報(bào)表呢
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2021-04-15
12月份剛升的一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí)要求先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)在哪申報(bào)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表
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2020-01-06
老師工業(yè)企業(yè)的實(shí)操浩博電子里的增值稅納稅申報(bào)表填了小微企業(yè)免稅銷售額40000元,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這個(gè)免稅額4萬(wàn)元不用填這個(gè)表的嗎
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2016-12-10