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稅務(wù)帳應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的金額比納稅申報(bào)表表實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
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2020-01-06
請(qǐng)問增值稅稅務(wù)申報(bào)表主表里的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該和我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額一致?
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2019-10-10
老師有沒有自動(dòng)計(jì)算增值稅納稅申報(bào)表一般納稅人表格下載的
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2016-07-23
金稅盤服務(wù)費(fèi)填表四,還用填下邊的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嘛?
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2021-04-09
老師,能發(fā)一份小規(guī)模增值稅申報(bào)表和一般納稅人的EXCLE表格我嗎
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2019-09-27
上個(gè)月增值稅申報(bào)表有欄次數(shù)字填寫錯(cuò)誤,請(qǐng)問如何更正報(bào)表呢
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2018-11-08
出售固定資產(chǎn)后,增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致,怎么處理
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2024-03-26
老師工業(yè)企業(yè)的實(shí)操浩博電子里的增值稅納稅申報(bào)表填了小微企業(yè)免稅銷售額40000元,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這個(gè)免稅額4萬(wàn)元不用填這個(gè)表的嗎
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2016-12-10
老師,我們企業(yè)是免稅企業(yè),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),免稅銷售額那一欄必須填嗎?銷售額、銷項(xiàng)稅額在附表一里填完后,為什么只有銷售額在主表中自動(dòng)生成,而銷項(xiàng)稅額沒在主表反映出來(lái)?
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2019-09-09
老師,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,稅控盤維護(hù)費(fèi)840元,我填上去了,沒有收入沒有增值稅銷項(xiàng)稅額,我填上到附表四和減免稅申報(bào)表上面,怎么不反應(yīng)到主表上面,還是應(yīng)該手動(dòng)填到主表23行
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2019-07-08
已計(jì)提但未繳納的稅金及附加,在企業(yè)年度申報(bào)表中按帳面填寫?還是需要調(diào)增?如果調(diào)增要如何填寫,填寫哪張表?
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2023-04-27
一般納稅人有簡(jiǎn)易增收部分,簡(jiǎn)易增收部分預(yù)交的稅款是否還是填寫納稅申報(bào)表附表四中的預(yù)征繳納稅款里面,
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2019-02-22
我們是農(nóng)業(yè)公司,是免稅行業(yè),12月份有收入,在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表有主表和三個(gè)附表,我該填報(bào)哪一個(gè)附表
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2018-01-15
一季度小規(guī)模納稅人,3%減按1%開票申報(bào)時(shí),是不是只要填寫主表、附表和減免表就可以,那個(gè)附表一不要填寫,對(duì)嗎?
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2023-03-13
老師,一般納稅人,出口一批貨后,也收錢了。可以確認(rèn)收入兩個(gè)月后再開具出口發(fā)票嗎? 還是必須開出出口發(fā)票后才能確認(rèn)收入? 這會(huì)影響增值稅申報(bào)嗎?附表一和附表二
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2019-07-25
老師,上月有個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票收到專票,我在確認(rèn)平臺(tái)勾選了不抵扣,那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請(qǐng)問, 2018年8月,對(duì)方公司給我公司開租賃費(fèi)的專票,多開了一張,合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對(duì)方說(shuō),由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對(duì)方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購(gòu)置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒有銷項(xiàng),現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢?
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2019-07-10
老師,我這次是第一次申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表。對(duì)于填表內(nèi)容信息不懂。請(qǐng)問有沒有視頻交我們第一步需要怎么做?接下來(lái)做什么的講解課程?及對(duì)相關(guān)詞匯進(jìn)行的名詞解釋?
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2017-11-08
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說(shuō)所屬期不對(duì) 說(shuō)我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06