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老師,為什么增值稅納稅一般納稅申報(bào)附表二中有本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣和本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這兩欄?
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2016-04-07
第一次網(wǎng)上申報(bào),今天查詢發(fā)現(xiàn)前兩天的有個(gè)附加稅沒(méi)有申報(bào)成功,增值稅為零,這個(gè)要不要緊。還有個(gè)現(xiàn)金流量表沒(méi)有提交申報(bào)
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2019-07-17
老師你好,“深圳快學(xué)貿(mào)易有限公司”報(bào)稅增值稅時(shí),符表一錯(cuò)誤提示如圖:(見(jiàn)附圖上傳),但是我的符表四沒(méi)有錯(cuò)呀(見(jiàn)附圖)
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2020-12-30
一季度在稅務(wù)局代開(kāi)的專票自動(dòng)體現(xiàn)在了增值稅申報(bào)表服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)那一欄,二季度代開(kāi)的體現(xiàn)在貨物及勞務(wù)這一欄,我們主要是汽車裝潢及洗車,應(yīng)該填那一欄合適
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2017-07-08
老師,為什么稅種核定成功了,也可以申請(qǐng)開(kāi)專票,申報(bào)表里面還沒(méi)有顯示有增值稅申報(bào)表呢
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2021-04-15
12月份剛升的一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí)要求先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)在哪申報(bào)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn) 7月份認(rèn)證的出口退稅發(fā)票,增值稅申報(bào)表填在哪幾欄?8月正好申報(bào)出口退稅,是否需要一塊填28欄,還是等9月份報(bào)8月份稅 的時(shí)候再填28欄
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2020-08-11
老師,報(bào)稅盤(pán)交費(fèi),填增值稅哪幾張表,我知道表四,還有哪張,申報(bào)不
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2019-10-07
我想問(wèn)一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表在系統(tǒng)里怎么添加這張表
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2020-08-13
增值稅一般納稅人國(guó)稅申報(bào)時(shí)不用填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?
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2018-06-14
一季度小規(guī)模納稅人,3%減按1%開(kāi)票申報(bào)時(shí),是不是只要填寫(xiě)主表、附表和減免表就可以,那個(gè)附表一不要填寫(xiě),對(duì)嗎?
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2022-04-11
老師,我們企業(yè)是免稅企業(yè),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),免稅銷售額那一欄必須填嗎?銷售額、銷項(xiàng)稅額在附表一里填完后,為什么只有銷售額在主表中自動(dòng)生成,而銷項(xiàng)稅額沒(méi)在主表反映出來(lái)?
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2019-09-09
老師,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)840元,我填上去了,沒(méi)有收入沒(méi)有增值稅銷項(xiàng)稅額,我填上到附表四和減免稅申報(bào)表上面,怎么不反應(yīng)到主表上面,還是應(yīng)該手動(dòng)填到主表23行
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2019-07-08
老師,上月有個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票收到專票,我在確認(rèn)平臺(tái)勾選了不抵扣,那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請(qǐng)問(wèn), 2018年8月,對(duì)方公司給我公司開(kāi)租賃費(fèi)的專票,多開(kāi)了一張,合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對(duì)方說(shuō),由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒(méi)敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開(kāi)的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對(duì)方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購(gòu)置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒(méi)有銷項(xiàng),現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢?
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2019-07-10
增值稅納稅申報(bào)表收入必須和所得稅報(bào)表一致嗎,不一致不能申報(bào)嗎,還是跟稅局溝通一下就行
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2018-05-29
老師,比方我的進(jìn)項(xiàng)稅100走的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),也還沒(méi)認(rèn)證,打算以后認(rèn)證,這個(gè)月也沒(méi)有銷項(xiàng),那這個(gè)月的增值稅附表二填0嗎?那我資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是不是就顯示負(fù)數(shù)了呀,-100呀,
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2020-04-19
10月份的進(jìn)項(xiàng)在10月底前認(rèn)證之后,11月份通過(guò)電子稅務(wù)局填制《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表》及其附列資料嗎?
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2016-10-22
老師好,小規(guī)模用過(guò)的機(jī)器出出售給另外一家小規(guī)模企業(yè),如何交增值稅及附加稅的呀?報(bào)表如何申報(bào)呀
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2019-10-22