国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報(bào)表里看嗎
1/279
2022-04-25
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入,之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報(bào)表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝
2/120
2024-07-28
請(qǐng)問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫在資料(二)第8b欄“其他”中。 問題1,需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第10欄嗎? 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒,現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎?
2/145
2023-10-09
老師你好,截至2020年底增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了還是沒認(rèn)證?
1/729
2021-03-12
請(qǐng)問一下老師,外貿(mào)企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出,還是選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣勾選?如果是先勾選再轉(zhuǎn)出,那在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫?
3/1383
2021-07-02
老師,增值稅納稅申報(bào)表(三)-無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),也就是無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)對(duì)應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果當(dāng)期沒有購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),數(shù)據(jù)是不是都填0就行?
3/27
2024-12-15
老師,物流公司運(yùn)費(fèi),填增值稅申報(bào)表(一般納稅人)是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務(wù)銷售額,還是不填?
5/2605
2022-02-20
企業(yè)所得稅申報(bào)表附表3(減免所得稅額明細(xì)表)里的減半征稅計(jì)算方法?
1/2921
2017-01-10
生活服務(wù)行業(yè)享受免征增值稅政策填寫增值稅申報(bào)表時(shí)都需要在哪些地方填列?
1/521
2021-03-05
企業(yè)清算所得稅申報(bào)表里的3張附表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫
1/1137
2019-03-23
申報(bào)季度所得稅時(shí),填寫了財(cái)務(wù)報(bào)表,還要上傳報(bào)表附件嗎?
1/2769
2018-10-12
服務(wù)行業(yè),申報(bào)表用填附表嗎申報(bào)表附表怎么填寫哪個(gè)行業(yè)都要填寫嗎看到一個(gè)只填寫含稅收入的金額 這個(gè)含稅收入金額必須要與前面主表對(duì)應(yīng)的嗎不會(huì)填了
1/880
2017-04-11
你好 耿老師 請(qǐng)教個(gè)問題:我公司3月份出口貨物,4月份開出口發(fā)票,4月份還沒申報(bào)出口退稅,5月份準(zhǔn)備申報(bào)出口退稅,申報(bào)出口退稅前在國(guó)稅申報(bào)增值稅報(bào)表填報(bào)時(shí)如何填報(bào)附表二?
1/578
2019-05-18
老師好,增值稅報(bào)表附表一中本期發(fā)生額本期扣除額期末余額用的是含稅還是不含稅金額???謝謝
1/1774
2020-04-17
有個(gè)增值稅申報(bào)的填寫請(qǐng)教一下。附表一后面這個(gè)12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫,老是報(bào)錯(cuò)說14列應(yīng)該=0,還要和附表三對(duì)應(yīng)。就一個(gè)銷項(xiàng)稅,沒有免稅銷售額,怎么感覺好復(fù)雜
15/425
2023-11-10
稅金及附加調(diào)整增要填那個(gè)表
1/118
2023-03-06
老師好!如果公司只發(fā)生一筆金稅盤購(gòu)進(jìn)的業(yè)務(wù);申報(bào)增值稅的時(shí)候;只需在附表四和免稅明細(xì)里面申報(bào)填寫就行吧;等以后月份需要交稅的時(shí)候在做其他表的抵減申報(bào)對(duì)嗎
1/348
2019-09-29
上月填增值稅申報(bào)的時(shí)候多交稅了,當(dāng)時(shí)也通過稅局改申報(bào)表了,他們說多交的2857.02當(dāng)成我的預(yù)交稅款,幫我看下申報(bào)表的處理對(duì)不,怎么這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒把預(yù)交的減去?航天公司的客服說多交的2857.02應(yīng)該填到28欄,下月才可以當(dāng)成預(yù)交稅款抵扣。
3/1048
2017-03-07
小規(guī)模增值稅申報(bào)表一個(gè)季度未超9萬(wàn)應(yīng)該在那幾項(xiàng)填
1/407
2017-07-16
老師有附加稅退抵稅申報(bào)表嗎?急用,謝謝
2/338
2019-06-25