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《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中是否只需填寫有扣除項(xiàng)的稅率,沒有扣除的需要填寫嗎?
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人,1-3月開票12050.26 稅120.52價(jià)稅合計(jì)12170.78 按照1%開的發(fā)票,增值稅及附加稅申報(bào)表,怎么填寫?謝謝老師
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2022-04-12
我們公司開發(fā)票是差額交稅,那么增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)里面的銷售額是開票金額,還是開票金額/1.06
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2019-12-10
新能源汽車的租售業(yè)務(wù),申報(bào)增值稅時(shí)附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))會(huì)有本期的收入,對嗎
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2020-01-04
有個(gè)增值稅申報(bào)的填寫請教一下。附表一后面這個(gè)12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫,老是報(bào)錯(cuò)說14列應(yīng)該=0,還要和附表三對應(yīng)。就一個(gè)銷項(xiàng)稅,沒有免稅銷售額,怎么感覺好復(fù)雜
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2023-11-10
老師好,增值稅報(bào)表附表一中本期發(fā)生額本期扣除額期末余額用的是含稅還是不含稅金額???謝謝
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2020-04-17
外貿(mào)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)開的16%票,可退稅13%,余下3%做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請問在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)填到哪個(gè)欄次?還有本月開的加工費(fèi)也不能退稅,這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填到哪個(gè)欄次?
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2019-08-09
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,適用稅率11% 同時(shí)有兩種計(jì)稅方式怎么填增值稅申報(bào)表啊
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2021-08-23
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報(bào)表里看嗎
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2022-04-25
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入,之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來,但賬面未改。現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報(bào)表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
請問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫在資料(二)第8b欄“其他”中。 問題1,需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第10欄嗎? 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒,現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2023-10-09
老師你好,截至2020年底增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額對應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了還是沒認(rèn)證?
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2021-03-12
老師,增值稅納稅申報(bào)表(三)-無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),也就是無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)對應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果當(dāng)期沒有購入的無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),數(shù)據(jù)是不是都填0就行?
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2024-12-15
老師,物流公司運(yùn)費(fèi),填增值稅申報(bào)表(一般納稅人)是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務(wù)銷售額,還是不填?
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2022-02-20
老師,你好!填增值稅申報(bào)表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額,什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額?謝謝!
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2020-04-03
請問一下老師,外貿(mào)企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出,還是選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣勾選?如果是先勾選再轉(zhuǎn)出,那在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫?
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2021-07-02
你好 耿老師 請教個(gè)問題:我公司3月份出口貨物,4月份開出口發(fā)票,4月份還沒申報(bào)出口退稅,5月份準(zhǔn)備申報(bào)出口退稅,申報(bào)出口退稅前在國稅申報(bào)增值稅報(bào)表填報(bào)時(shí)如何填報(bào)附表二?
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2019-05-18
上月填增值稅申報(bào)的時(shí)候多交稅了,當(dāng)時(shí)也通過稅局改申報(bào)表了,他們說多交的2857.02當(dāng)成我的預(yù)交稅款,幫我看下申報(bào)表的處理對不,怎么這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒把預(yù)交的減去?航天公司的客服說多交的2857.02應(yīng)該填到28欄,下月才可以當(dāng)成預(yù)交稅款抵扣。
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2017-03-07
小規(guī)模增值稅申報(bào)表一個(gè)季度未超9萬應(yīng)該在那幾項(xiàng)填
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2017-07-16
稅金及附加調(diào)整增要填那個(gè)表
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2023-03-06