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1-3月的財(cái)務(wù)報(bào)表看了下都沒(méi)有收入 之前的外賬在填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候不含稅收入?yún)s填了10萬(wàn) 不明白這樣做的意思 既然沒(méi)收入不可以直接填0嗎
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2017-10-12
老師,我們企業(yè)是做組織考試培訓(xùn)的,是符合加計(jì)抵減政策的是嗎,但是我們報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的增值稅申報(bào)表,這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)是怎么算的呢,我的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月勾選了13336.55,這個(gè)2000.48咋來(lái)的呢
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2021-02-02
老師 麻煩您能不能給我發(fā)一份小規(guī)模和一般納稅人增值稅申報(bào)表電子版,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝您!
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2021-08-31
填寫(xiě)了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫(xiě)在貸方是不是寫(xiě)錯(cuò)了,25057.41是銷(xiāo)項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫(xiě)在借方呀?
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2019-03-21
老師,你好,我們公司是貿(mào)易公司且是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)下填寫(xiě)12月增值稅申報(bào)表的時(shí)候我打算申報(bào)無(wú)票收入上去,如果1月補(bǔ)開(kāi)這張發(fā)票的話申報(bào)1月份稅的時(shí)候我該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢?
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2020-01-02
一般納稅人最低稅負(fù)率怎么計(jì)算:下圖為某公司11月增值稅申報(bào)表,請(qǐng)給出計(jì)算方式12月需開(kāi)票多少含稅銷(xiāo)售額達(dá)到年稅負(fù)率1%
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2020-12-04
老師,我增值稅申報(bào)表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn),不用交稅,那我自然人申報(bào)表那里要怎么報(bào) 是個(gè)體工商戶
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2021-07-15
小規(guī)模本季銷(xiāo)售額合計(jì)超30萬(wàn) 本級(jí)應(yīng)納稅額大于代開(kāi)專(zhuān)票預(yù)繳稅額 代開(kāi)專(zhuān)票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎?
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2019-12-27
為什么增值稅申報(bào)表中的查詢(xún)進(jìn)項(xiàng)稅額有紅字發(fā)票稅額?
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2020-07-14
老師,我問(wèn)下,購(gòu)買(mǎi)的貨物用于銷(xiāo)售費(fèi)用了!會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表中怎么填?謝謝!
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2019-07-07
老師。4月購(gòu)買(mǎi)稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280,做了一筆借:減免稅280,貸:管理費(fèi)用。但增值稅申報(bào)表上減免稅那一欄沒(méi)填。怎么辦
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2022-05-31
增值稅申報(bào)附表4 加計(jì)遞減 實(shí)際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
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2019-09-24
公司的采購(gòu)發(fā)票+入庫(kù)單入賬形成進(jìn)項(xiàng)稅, 但是根據(jù)稅負(fù)每月交稅,所以認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)肯定是用不完了 ,這樣造成報(bào)表上有留抵稅額, 這樣就和增值稅申報(bào)表上的數(shù)字不一致了,這個(gè)問(wèn)題怎么解決呀?
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2018-12-06
各位老師,想問(wèn)下,4月份開(kāi)始的交通費(fèi)普通發(fā)票抵扣的問(wèn)題 ,5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候沒(méi)有抵減,那做4月憑證的時(shí)候要把這部份交通費(fèi)金額計(jì)算進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),那做的賬和申報(bào)的增值稅申報(bào)表怎么樣才能對(duì)應(yīng)的上,怎么樣才能保持 一致?
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2019-05-16
老師,小規(guī)模個(gè)體戶在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄里填需要扣除的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元呢?三年的技術(shù)維護(hù)稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎?
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2020-01-09
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,被稅局說(shuō)是虛開(kāi)發(fā)票,要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報(bào)5月的增值稅申報(bào)表這份表里面的14欄那里填這虛開(kāi)的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎?能在這個(gè)時(shí)間的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-06-06
老師 我是不是要在增值稅申報(bào)表上面填寫(xiě)預(yù)繳的稅款,因?yàn)槲覀冾A(yù)繳了稅款,我們是輔導(dǎo)期的一般納稅人
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2020-05-20
老師 制造業(yè)小微企業(yè)延緩繳納4季度稅款 這月增值稅申報(bào)表主表30行:本期繳納上期應(yīng)納稅額是填全額 還是減緩后的
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2021-12-08
你好老師, 1、我是一般納稅人,金稅盤(pán)系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,在增值稅申報(bào)表中,在哪個(gè)表填就可以抵扣呢?然后還要不要去稅務(wù)去備案了呢? 2、然后是填了就可以申報(bào)了,就不用再去稅局,或者去找管理員處理了是吧?
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2020-06-12
公司購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件用于做賬,我分錄記的是無(wú)形資產(chǎn),但在增值稅申報(bào)表上,這筆進(jìn)項(xiàng)稅填在進(jìn)項(xiàng)表和抵扣表里嗎?增值稅表三無(wú)形資產(chǎn)那里用填嗎??
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2017-08-01