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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-06 19:33

同學(xué) 你好 
這種情況 你想報表跟申報表一致的話 進(jìn)項可以先不入賬 或把進(jìn)項稅額集中在另外一個科目歸集

lynette 追問

2018-12-06 19:38

老師能說的具體點嗎?不是太明白, 能寫下分錄嗎?

lynette 追問

2018-12-06 19:40

或者說,報表和申報表兩者本身就可以存在差異,不用調(diào)來一致

bamboo老師 解答

2018-12-06 19:43

其實 報表和申報表兩者本身就可以存在差異,不用調(diào)成一致 
如果你一定要一致 可以把報表上的留底稅額轉(zhuǎn)到別的科目去 或者做帳的時候 先不把不抵扣的進(jìn)項稅額入賬 
比如 
借:其他應(yīng)收款——待抵扣進(jìn)項 
   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 
等你需要抵扣的時候 再做一筆相反的會計分錄

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相關(guān)問題討論
同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
同學(xué) 你好 這種情況 你想報表跟申報表一致的話 進(jìn)項可以先不入賬 或把進(jìn)項稅額集中在另外一個科目歸集
2018-12-06 19:33:46
沒有認(rèn)證的進(jìn)項票就做應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2018-12-06 20:05:10
同學(xué)您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
你好,不是的,這個不一定的,不一定。
2023-10-18 16:48:47
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