
增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
公司的采購發(fā)票+入庫單入賬形成進(jìn)項稅, 但是根據(jù)稅負(fù)每月交稅,所以認(rèn)證的時候進(jìn)項肯定是用不完了 ,這樣造成報表上有留抵稅額, 這樣就和增值稅申報表上的數(shù)字不一致了,這個問題怎么解決呀?
答: 同學(xué) 你好 這種情況 你想報表跟申報表一致的話 進(jìn)項可以先不入賬 或把進(jìn)項稅額集中在另外一個科目歸集
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上期申報應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎


lynette 追問
2018-12-06 19:38
lynette 追問
2018-12-06 19:40
bamboo老師 解答
2018-12-06 19:43