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老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來(lái),是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
老師我收到的增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,不需要認(rèn)證,申報(bào)報(bào)表中也沒(méi)有體現(xiàn),是要自己手動(dòng)填寫么 是在附表二的這里填寫么
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2021-04-02
您好,老師,我申報(bào)上個(gè)季度小規(guī)模增值稅,開了1232000的普票,超過(guò)45萬(wàn)了怎么填報(bào)表?報(bào)表那填不含稅銷售額是填1個(gè)點(diǎn)不含稅還是3個(gè)點(diǎn)不含稅,還是填開票金額呢?
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2022-04-02
老師1季度有代開的發(fā)票和無(wú)票收入,我在填附加稅報(bào)表的時(shí)候增值稅填代開的增值稅金額還是填代開加無(wú)票的增值稅金額
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2020-04-14
在申報(bào)增值稅時(shí)跳出來(lái)這個(gè)是什么意思 第一次申報(bào),我就在增值稅納稅申報(bào)表附一里面:開具增值稅專用發(fā)票(一般計(jì)稅方法計(jì)稅)里6%稅率里面填上,我上個(gè)月開出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來(lái)這個(gè) 哪位大師回答下
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2020-05-20
像申報(bào)小規(guī)模的增值稅報(bào)表,填表時(shí),金額填入稅額是自動(dòng)跳,稅額是自動(dòng)跳的就跟稅盤的有差,又改不了,這個(gè)差額要怎么調(diào)整?
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2019-01-11
關(guān)于增值稅申報(bào)表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫,這個(gè)表示自動(dòng)生成的,我是不是不要?jiǎng)铀??還是我手動(dòng)填寫下面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)?
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2016-06-06
出口免抵退增值稅申報(bào)表中不得抵扣部分結(jié)轉(zhuǎn)成本填在附表二18欄 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那退稅那部分怎么填?
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2020-04-03
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專用繳款書,1月19日申請(qǐng)比對(duì),1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣?
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2017-06-04
老師,您好,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,不知怎樣的都沒(méi)有表格出來(lái)
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2020-02-19
報(bào)增值稅!買了房子未開票!申報(bào)應(yīng)該填在第幾欄怎么填?
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2022-03-21
增值稅零申報(bào),都是填的0,這里的填報(bào)異常是什么意思?
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2019-01-17
老師,我先填了增值納稅申報(bào)表,數(shù)據(jù)是,代開專票+自開共18053 42,然后普票是31413.58!填好了我也申報(bào)了,沒(méi)交費(fèi),我就去填附加稅,他就自動(dòng)生成啦,我就不知道怎么填了
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2019-07-02
公司和政府部門簽訂了一份合同,對(duì)方要求先開票出來(lái)。關(guān)於繳稅這個(gè),可不可以申請(qǐng)延後繳稅
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2017-03-23
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒(méi)有開具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
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2021-06-28
土增稅預(yù)繳的計(jì)稅依據(jù)是預(yù)收款減去預(yù)繳的增值稅,但是附表一(土增稅預(yù)繳表)上只是讓填應(yīng)稅收入,應(yīng)稅收入乘以預(yù)征率就直接計(jì)算完畢了,沒(méi)有讓填預(yù)繳的增值稅,請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳的增值稅在該表的哪里填呢
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2022-10-17
想問(wèn)下,簡(jiǎn)易計(jì)稅一般納稅人,取得增值稅專票,在增值稅申報(bào)表附表一不動(dòng)產(chǎn)那填了可扣分包了,擇轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)了,那我做賬的時(shí)候,還做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?要把稅轉(zhuǎn)出到成本?
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2020-05-08
在填制企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類的時(shí)候,稅金及附加是銷售商品的增值稅么?
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2019-11-27
老師請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅流程是先把在國(guó)稅下載的表格填寫提交完畢再到微信申報(bào)嗎
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2015-04-13
老師好,本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,增值稅應(yīng)稅額是0,那附加稅申報(bào)表都是填0嗎
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2020-05-21