国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

我公司有在建的不動(dòng)產(chǎn)取得的增值稅專票,請(qǐng)問請(qǐng)問取得的增值稅專用發(fā)票的稅率不一樣的,填納稅申報(bào)表五不動(dòng)產(chǎn)的帶抵扣金額要怎么分開填呢?
4/993
2019-04-29
老師,我們房地產(chǎn)公司開始預(yù)收房款了,需要預(yù)交增值稅及附加?土地增值稅和企業(yè)所得稅? 這些稅申報(bào)時(shí)需要填哪些表格?怎么填?老師能詳細(xì)的給說說嗎?
3/295
2022-04-26
你好,小規(guī)模納稅人,代開增值稅專用發(fā)票兩份一份服務(wù)的一份商業(yè)的,在填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候第五格只填代開服務(wù)的含稅收入金額嗎?
7/781
2020-01-15
老師,我想請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個(gè)點(diǎn)的收入,那這個(gè)收入在增值稅的申報(bào)表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
2/812
2021-08-05
我司將庫存商品送給客戶,成本80,售價(jià)100。應(yīng)如何寫會(huì)計(jì)分錄?視同銷售要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么?填寫增值稅申報(bào)表,贈(zèng)送產(chǎn)生的增值稅應(yīng)填寫在哪里?
1/1049
2019-08-21
2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬視同銷售收入,2019年才開的發(fā)票申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬?在哪一欄填寫?這樣增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
1/1056
2020-04-29
老師小規(guī)模一個(gè)季度開1個(gè)點(diǎn)不含稅收入9900.99,增值稅申報(bào)表增值申報(bào)?。?/span>
5/681
2020-07-10
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人每個(gè)月有代開的專用發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅,按季嗎?那前倆月怎么填申報(bào)表?
1/509
2020-06-04
老師,你好!我剛接受的一個(gè)公司,剛查出來18年零申報(bào),開票開了29萬多,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫了
6/683
2021-08-13
年底了,我要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時(shí),是用手工填在增值稅申報(bào)的主表上嗎?
1/1341
2018-12-31
上個(gè)月都交5850元的增值稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)表也在稅局大廳給改了,這個(gè)月申報(bào)多交的稅款在填在那一個(gè)欄次
1/754
2017-09-01
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤(rùn)表上的本年收來填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤(rùn)表的收入不一樣,11月份有做了一個(gè)外購商品送客戶做視同銷售,變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤(rùn)表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來填
2/128
2024-01-12
公司開出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額,在增值稅報(bào)表上怎么填寫
1/545
2022-01-10
我公司的稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)填在一般納稅人增值稅申報(bào)表的附表四了,主表第23行也已經(jīng)填寫了,卻審核不過去?不知道什么原因?請(qǐng)老師給予指點(diǎn)。
1/1459
2018-05-07
今年5月1號(hào)之后開出的稅率為17%的發(fā)票收入,必須要更正申報(bào)4月份增值稅報(bào)表嗎 (4月份報(bào)表填在未開票收入攔,所屬開票月份申報(bào)表在未開票收入攔填寫負(fù)數(shù)沖減)。
1/815
2018-08-26
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅?,F(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
3/473
2022-01-04
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過了。
1/2873
2019-11-13
老師您好,請(qǐng)問一下,小規(guī)模只要本季度沒有收入增值稅申報(bào)表都是零申報(bào),對(duì)嗎?
3/196
2023-10-17
你好,銷售額未達(dá)到10萬免值稅,填的第10欄,申報(bào)時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤代碼XGMPB01,說當(dāng)前報(bào)的專用發(fā)票含稅務(wù)銷售合計(jì)為0??墒潜砀裰挥?,增值稅減免稅務(wù)申報(bào)明細(xì)表(這個(gè)一直申報(bào)都沒填)和小規(guī)模納稅人主表,這是怎么回事
1/1832
2020-01-08
老師,我問下,我這個(gè)月申報(bào)3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報(bào)4月份的增值稅時(shí),那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報(bào)了,我申報(bào)4月份增值稅時(shí)如何填報(bào)表呢?
1/1235
2019-04-14