
老師,我問下,我這個(gè)月申報(bào)3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報(bào)4月份的增值稅時(shí),那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報(bào)了,我申報(bào)4月份增值稅時(shí)如何填報(bào)表呢?
答: 在申報(bào)四月份的時(shí)候,在未開票銷售收入里面填負(fù)數(shù),然后再開票收入里面填正數(shù),那時(shí)候?qū)嶋H就不需要再交了
老師,我問下,我這個(gè)月申報(bào)3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報(bào)4月份的增值稅時(shí),那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報(bào)了,我申報(bào)4月份增值稅時(shí)如何填報(bào)表呢?
答: 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開發(fā)票的填寫正數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問我3月份預(yù)估我后面要開票,3月份納稅申報(bào)表未開票那里銷項(xiàng)稅額填了20萬,4月份我實(shí)際開票銷項(xiàng)稅額16萬,那我4月份納稅申報(bào)是填-16萬還是-4萬呀?
答: 您好,4月份申報(bào)的時(shí)候未開票那里填報(bào)-16萬

