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老師,我是小白,我點(diǎn)報(bào)增值稅的時(shí)候,它出現(xiàn)了這個(gè),是不是要我填寫財(cái)務(wù)報(bào)表還是什么意思
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2019-06-14
像申報(bào)小規(guī)模的增值稅報(bào)表,填表時(shí),金額填入稅額是自動(dòng)跳,稅額是自動(dòng)跳的就跟稅盤的有差,又改不了,這個(gè)差額要怎么調(diào)整?
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2019-01-11
關(guān)于增值稅申報(bào)表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫,這個(gè)表示自動(dòng)生成的,我是不是不要?jiǎng)铀??還是我手動(dòng)填寫下面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)?
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2016-06-06
出口免抵退增值稅申報(bào)表中不得抵扣部分結(jié)轉(zhuǎn)成本填在附表二18欄 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那退稅那部分怎么填?
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2020-04-03
小規(guī)模,開專票了,怎么申報(bào)啊 增值稅怎么申報(bào)呢 普票開了1200免稅 專票開了42483.5 老師幫我看看我填寫的對(duì)不啊 附表一,用填寫不
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2022-07-12
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過了。
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2019-11-13
一般納稅人在申報(bào)表里外省預(yù)繳增值稅 2萬,本月應(yīng)納稅額應(yīng)交1萬,這1萬是9月份1到15號(hào)交,申報(bào)表這1萬怎么填
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2017-08-28
老師,問下,每個(gè)月申報(bào)增值稅是不是沒有特殊的情況,只要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)那兩個(gè)表格填好,申報(bào)表就自動(dòng)生成,不用改的呀?
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2024-05-07
老師 我想問一下我在填寫個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表 銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫附表減免明細(xì)嗎 如果填寫主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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2020-10-08
本月開具促銷服務(wù)費(fèi),為什么在申報(bào)時(shí)附表三不填,提交申報(bào)時(shí)主表和附表三有問題,要強(qiáng)制申報(bào)才行。附表三填了之后,申報(bào)就通過了呢。我不是營改增企業(yè),按道理是不需要填附表三的
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2022-03-13
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人每個(gè)月有代開的專用發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅,按季嗎?那前倆月怎么填申報(bào)表?
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2020-06-04
老師,你好!我剛接受的一個(gè)公司,剛查出來18年零申報(bào),開票開了29萬多,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫了
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2021-08-13
年底了,我要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時(shí),是用手工填在增值稅申報(bào)的主表上嗎?
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2018-12-31
上個(gè)月都交5850元的增值稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)表也在稅局大廳給改了,這個(gè)月申報(bào)多交的稅款在填在那一個(gè)欄次
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2017-09-01
你好,銷售額未達(dá)到10萬免值稅,填的第10欄,申報(bào)時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤代碼XGMPB01,說當(dāng)前報(bào)的專用發(fā)票含稅務(wù)銷售合計(jì)為0??墒潜砀裰挥校鲋刀悳p免稅務(wù)申報(bào)明細(xì)表(這個(gè)一直申報(bào)都沒填)和小規(guī)模納稅人主表,這是怎么回事
1/2024
2020-01-08
這樣填納稅申報(bào)表對(duì)嗎?固定資產(chǎn)原值1.3萬,已提折舊303.58元,讓填寫納稅申報(bào)表對(duì)嗎?請(qǐng)老師導(dǎo)指 急!
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2019-10-17
老師,局里要填的報(bào)表,新增設(shè)備是汽車,新增產(chǎn)能如何填寫,是填寫汽車的價(jià)值嗎
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2019-08-06
營業(yè)外收入算入了增值稅申報(bào)表導(dǎo)致實(shí)際繳納比計(jì)提的多了
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2015-11-09
老師增值稅申報(bào)表里面的面的免抵退銷售額誤申報(bào)成免稅銷售額了,并且已申報(bào)已繳費(fèi),要怎么才能更正錯(cuò)誤?這會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
老師 我公司汽車搖號(hào) 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請(qǐng)老師幫我看看!
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2020-06-28