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個體戶,計提個人所得稅和城市維護建設(shè)稅會計分錄如何做?
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2017-12-05
年末,公司盈利了,必須計提盈余公積嗎?不計提會對公司有什么影響?股東不分紅也要計提股東紅利嗎?計提企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)根據(jù)什么計提,計提數(shù)據(jù)比次月實際繳納的多了怎么辦?會計分錄怎么做?
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2022-01-16
請問一下 2020的所得稅沒有計提 然后21年申報的時候交了所得稅300元 現(xiàn)在要申報2021年財報 那企業(yè)所得稅300塊這個金額要放進去2021年利潤表的所得稅費用嗎 還是直接計入資產(chǎn)負債表里面的 未分配利潤
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2022-05-23
您好,單獨核算的公租房國有企業(yè)租金收入如何繳納企業(yè)所得稅,企業(yè)上繳財政的租金收入如何做會計分錄?
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2019-11-13
3ABC公司2X18年至2X20年三年免交所得稅2X18年已知三年免稅 后的以后各年將按25%的稅率繳納所得稅,2X18年至2X21年各年年 末應納稅時間性差異分別為100萬元、800萬元、900萬元、600萬 元,可抵扣暫時性差異分別為0、200萬元、500萬元、100萬元, 各年的利潤總額分別為1000萬元、2000萬元、1800萬元、3000萬 元 無其他差異。其他資料略 要求:根據(jù)上述資料,分別編制2X18年至2X21年各年確認應交所得 稅、遞延所得稅和所得稅費用的會計分錄
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2022-01-05
2021 年 12 月31 日,甲公司應收賬款余額為5000萬元,對該應收賬款計提了 500萬元壞賬準備。稅法規(guī)定,企業(yè)計提的壞賬準備不得稅前扣除,應收款項發(fā)生實質(zhì)性損失時允許稅前扣除.2021年利潤總額為6000 萬元,只考慮此項會計規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項目. 計算應交所得稅、遞延所得稅和所得稅費用,并編制會計分錄。
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2021-12-25
甲公司于2006月購入一臺機器設(shè)備,成本為500 000元,預計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊,計稅時要求采用直線法按5年計提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準備。 要求:按債務法計算甲公司2007年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎(chǔ)及應予確認的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會計分錄。
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2022-01-10
公司是一般納稅人,在外地按簡易計稅方法預繳的企業(yè)所得稅、個人所得稅是怎么樣做會計分錄,外地預繳的稅金可以所得稅稅前扣除嗎?
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2018-05-25
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計入應納稅所得額。請問分別減按25%,這個政策,申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開票金額呢?
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2021-10-21
老師,請問小企業(yè)會計準則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時: 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 對吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時候抵扣了一部分,那這個分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
代扣代繳個人所得稅時怎么做分錄?是借應付職工薪酬 貸應交稅費-應交個人所得稅么?
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2017-11-11
建筑行業(yè)異地預交的增值稅 附加稅 所得稅 個人所得稅 怎么進行賬務處理?分錄怎么做?
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人,一個季度銷售額超過45萬,是按超出部分交所得稅,還是全額交所得稅呢?
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2021-06-13
老師企業(yè)所得稅預繳什么意思?企業(yè)所得稅是按我們財務報表中的未分配利潤交的嗎?
1/1019
2018-10-20
老師你好,計提的企業(yè)所得稅與實際繳納的企業(yè)所得稅之間的差額部分應該如何處理?
1/411
2022-05-18
利潤表里的所得稅是不是減免部分所得稅以后的金額也就是說是實際應繳納的金額
1/607
2018-03-22
繳納企業(yè)所得稅要計提嗎?繳納企業(yè)所得稅3萬元,滯納金3千,怎么計提怎么繳納分錄
1/1659
2018-12-11
麻煩問下,已經(jīng)計提所得稅,彌補以前年度虧損后無需繳納所得稅,月末會計分錄如何做?
1/1264
2020-12-17