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加計扣除科技人員數填寫成了研發(fā)人員數,現(xiàn)在稅局問,會導致補稅嗎
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2023-01-11
9日,銷售給北方公司甲產品1000件,單位售價400元,增值稅率13%款項暫欠。
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2021-12-23
請問老師 , 經由招拍掛購買土地費用和公司之後的建廠費用,能否抵稅
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2019-09-12
老師,公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎金正常嗎,我們老板著急的要變更股東,公司是虧損的,但是未分配利潤是30萬,我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計提年底獎金,這樣未分配利潤就可以往下將一些,我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時候還要退稅的那種,計提年底獎金合理嗎
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2024-01-10
其他權益工具投資的公允價值高于計稅基礎不同時,需計提遞延所得稅負債,最后處置了該筆其他權益投資,并盈利,記賬時轉回了之前的遞延所得稅負債,相應的其他綜合收益和利得也轉入了未分配利潤和盈余公積,最后這個盈利是否計提企業(yè)所得稅,分錄是什么?
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2019-07-20
非獨立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元,期末結轉本年利潤,應如何編制會計分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤總額(稅前會計利潤)為972萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實發(fā)工資、薪金為100萬元,職工福利費20萬元,工會經費4萬元,職工教育經費16萬元;經查,甲公司當年營業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調整因素。要求:請回答以下問題,并寫出計算過程。(6分) (1)納稅調整數=?(4分) (2)應納稅所得額=?(1分) (3)當期應交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當年應交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負債年初數為400 000元,年末數為500 000元;遞延所得稅資產年初數為250 000元,年末數為200 000元。(8分) 要求:請回答以下問題,按要求寫出計算過程或分錄。 (1)計算遞延所得稅;(2分) 計算所得稅費用;(2分) 編制所得稅費用相關的分錄;(4分)
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2020-04-22
已經申請所得稅由總公司匯總繳納的分公司(已經在分公司所在地備案),分公司每個季度(小規(guī)模納稅人)還需要在電子稅務局申報所得稅嗎?需要申報的話怎么填?
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2021-01-11
老師,我21年漏記了一筆油費,大概1萬。這筆費用,我22年3月份借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。我想問這一萬我在第三季度所得稅申報表該填在哪里?
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2022-03-11
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉讓自己的專利權的使用權,取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設計,獲得稅前工程設計收入48000元。 (2)取得股票轉讓收入20000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25000元。 李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。 要求:(1)計算李某本年綜合所得應納個人所得稅。(4分) (2)計算李某股票轉讓所得應納個人所得稅。(2分) (3)計算李某購物中獎所得應納個人所得稅。(2分) (4)計算李某全年應繳納的個人所得稅。(2分)
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2023-06-07
請問:房地產企業(yè)的企業(yè)所得稅已經在總公司所在地稅局申報,請問項目所在地的分公司稅局還要申報企業(yè)所得稅嗎?兩邊都核企業(yè)所得稅會不會重復繳稅?
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2020-10-21
您好!我們用的是小企業(yè)會計制度,沒有以前年度損益這個科目,所以補繳的企業(yè)所得稅我做的是,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-所得稅,借:應交稅費-所得稅,貸銀行存款,但是這樣做,我的資產負債表的未分配利潤的期末-期初,就不等于利潤表的凈利潤,就有這個補繳的企業(yè)所得稅的差異,這個怎么弄,我利潤表的所得稅提取的是所得稅的借方累計發(fā)生額
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2021-07-15
我是分公司。所得稅預繳時總分機構分攤的,我分公司要做這張表嗎
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2017-10-20
公司代扣代繳個人所得稅會計分錄如何做,我看我們之前的會計:借:應交稅費_應交個人所得稅 貸:銀行存款,這樣對嗎??
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2017-03-29
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開票金額呢?
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2021-10-21
老師,請問小企業(yè)會計準則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時: 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結轉所得稅: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 對吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時候抵扣了一部分,那這個分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計入應納稅所得額。請問分別減按25%,這個政策,申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
第二小題計算商譽為什么要用240-160乘所得稅 還有剩下部分分得得現(xiàn)金股利150萬,為什么還減
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2020-08-04
老師,5月份匯算清繳,會計分錄做的是,借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結轉:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅,這個分錄是正確的吧,為什么,資產負債表和利潤表數對不上,差額正好是繳納所得稅的數呢
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2020-06-24