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老師您好:我提交的出口退稅電子稅務(wù)局出的自檢疑點(diǎn):出口商品代碼與海關(guān)出口商品代碼、名稱(chēng)、退稅率調(diào)整對(duì)應(yīng)表中調(diào)整前商品碼不一致??晌覚z查來(lái)檢查去,沒(méi)有不一致的地方啊
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2019-07-03
我的進(jìn)項(xiàng)稅率是13%,出口退稅率也是13%,具體的分錄是怎么做?
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2017-11-29
開(kāi)了出口退稅的發(fā)票0稅率,申報(bào)增值稅報(bào)表的的時(shí)候填寫(xiě)在哪里?
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2022-05-10
請(qǐng)問(wèn)出口退稅的發(fā)票備注哪里是不是一定要備注“當(dāng)月財(cái)務(wù)記賬的匯率和出口的交易金額”? 這兩個(gè)是一定要備注的嗎》另外,出口退稅發(fā)票能開(kāi)電子發(fā)票嗎?我看回課程老師舉例的都是紙質(zhì)的普通發(fā)票,沒(méi)有講到電子發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)出口退稅可以開(kāi)電子發(fā)票嗎?我現(xiàn)在這家公司是廣東廣州這邊的。我們是外貿(mào)企業(yè)。
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2020-12-07
公司為貿(mào)易出口退稅企業(yè),2016年有筆關(guān)單15萬(wàn),已做了退稅。因?yàn)橛型素?,全部進(jìn)行了紅沖。后實(shí)際退貨5萬(wàn),已補(bǔ)交了實(shí)際退貨的退稅款。(那實(shí)際還多共沖了10萬(wàn)的發(fā)票)今年18年供應(yīng)商答應(yīng)補(bǔ)開(kāi),現(xiàn)在只能開(kāi)16%,試問(wèn)這種情況下怎么辦?
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2018-10-09
老師,免抵退稅年月填的是申報(bào)所屬期還是報(bào)關(guān)單出口日期。
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2021-09-03
出口退稅問(wèn)題: 我司購(gòu)進(jìn)一批貨物,一部分做內(nèi)銷(xiāo),一部分做出口,都開(kāi)在一張發(fā)票上,那我在申請(qǐng)退稅時(shí)無(wú)法單獨(dú)區(qū)分這部分進(jìn)項(xiàng),實(shí)際操作應(yīng)該怎么辦呢
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2020-05-15
上年度出口退稅申報(bào)要在次年4月18日前完成出口退稅申報(bào),否則不能退稅,說(shuō)的是自然月還是征期四月,這個(gè)月申報(bào)的選的是201903征期?
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2019-04-05
一般納稅生產(chǎn)型企業(yè),采用的是免抵退稅方法,出口貨物時(shí)開(kāi)具的免稅的普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我需要辦理出口退稅流程嗎?大致退稅流程是怎樣的?
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2020-08-12
生產(chǎn)出口申報(bào)問(wèn)題,一生產(chǎn)企業(yè)一年多沒(méi)有出口了,這個(gè)月有幾張報(bào)關(guān)單要出口。我重新下載申報(bào),現(xiàn)在在綜合申報(bào)系統(tǒng)里提示!設(shè)置無(wú)紙化安全證書(shū)!請(qǐng)問(wèn)我重新下載安裝的申報(bào)系統(tǒng)如何在系統(tǒng)維護(hù)里參數(shù)設(shè)置?
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2019-06-16
我們公司是有進(jìn)出口權(quán)的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)出口貨物用市場(chǎng)采購(gòu)出口,主要針對(duì)未取得發(fā)票出口的貨物,實(shí)行免征免退。舉例:A是個(gè)體供應(yīng)商,B國(guó)外采購(gòu)商,C市場(chǎng)采購(gòu)?fù)赓Q(mào)代理商。B公司向A公司采購(gòu)貨物出口,用C公司名的地點(diǎn)出口,C公司的賬務(wù)處理是怎么做,沒(méi)票,純出口代理,免征不退的,怎么做才對(duì)?
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2020-04-26
一份進(jìn)口原材料的通關(guān)手冊(cè),銷(xiāo)售出口多票貨物,怎樣算免抵退抵減額?,是免抵退申報(bào)的時(shí)候,填入手冊(cè)號(hào),自動(dòng)算出的免抵退抵減額的么
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2019-09-27
如果我當(dāng)月有免抵退稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做?以前會(huì)計(jì)是做借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅,這樣做可以嗎?
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2020-03-10
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,每個(gè)月申請(qǐng)生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退審批通知書(shū),上面有本期申報(bào)出口貨物免抵退貨(),其中應(yīng)免抵稅額()元,退稅額()元,怎么填呢
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2016-11-08
你好,問(wèn)下上期增值稅申報(bào)表關(guān)于出口退稅填寫(xiě)錯(cuò)誤,這個(gè)月進(jìn)行更正申報(bào)表,那出口退稅《免抵退稅申報(bào)匯總》是否也要修改,(上月已經(jīng)審核過(guò))
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2019-06-26
個(gè)人銷(xiāo)售貨物給公司 至稅局開(kāi)票,繳交增值稅及附加外,當(dāng)時(shí)開(kāi)票還要繳交個(gè)人所得稅嗎?稅率為?
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2018-09-09
出口貨物離岸價(jià)30萬(wàn)元(不含稅,以下都是),內(nèi)銷(xiāo)貨物20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)合計(jì)15萬(wàn)元,購(gòu)入5萬(wàn)元免稅原材料。退稅率是12%,適用稅率是13%,求相應(yīng)出口免抵退稅額,以及其出口免抵退的會(huì)計(jì)分錄,還有想問(wèn)下出口對(duì)3個(gè)附加稅的影響,拿此題為例,3個(gè)應(yīng)納多少?
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2020-06-28
要電子口岸下載一個(gè)文件,然后導(dǎo)入到國(guó)稅系統(tǒng)之后才能申請(qǐng)退稅吧?
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2022-05-06
生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅適用“免稅不退稅”政策,與增值稅出口退稅不同。享受消費(fèi)稅出口退稅的企業(yè)只有外貿(mào)企業(yè)。 請(qǐng)問(wèn)老師這是為什么?怎么理解?如果是生產(chǎn)企業(yè)直接出口呢?消費(fèi)稅和增值稅這塊怎么處理?
1/1774
2022-08-12
我從事的一家企業(yè),會(huì)計(jì)做賬是把進(jìn)項(xiàng)稅額放在待抵稅額,然后是等出口退稅,把出口退稅退了,然后再把進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉。這是什么操作。
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2022-01-08