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老師,出口技術服務需要再電子稅務局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
既做外貿出口,又有內銷,出口退稅和內銷銷項稅可以沖抵嗎?
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2018-03-15
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 借:應收賬款 貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出 3.應退稅額: 借:其他應收款 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時同一個嘛?
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2024-05-22
問下出口退稅的運輸發(fā)票沒有,因為付的是現(xiàn)金,申報資料里需要寫什么證明嗎?
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2016-05-31
#提問#咨詢下,出口退稅時18年12月的報關單,就這個月進行退稅申報時出現(xiàn)問題,購進發(fā)票 名品:瓷磚,報關單寫的是地磚,這次申報遇到稅務局人為挑選出來,因為時間久了,并且不是一票對一單的情況,這個應該怎么處理,并且我們18年申報退稅時不止一單是這個情況,都已經(jīng)退稅下來了,就這一個單子,我應該怎么處理,報關單是沒辦法改了,發(fā)票也不好改,因為稅費都不同了。
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2019-06-09
老師您好,我們公司收到一張進項發(fā)票,里面有一項產(chǎn)品是做出口退稅的,其他的產(chǎn)品是內銷的,現(xiàn)在出口的已經(jīng)申報退稅了,后面內銷的要怎樣才能抵扣呢
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2020-04-24
有兩單報關單改境內貨源地,改單費共計1000元。開發(fā)票開改單費好還是加下單運費合適?16年還有4單沒有申報出口退稅
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2017-01-25
出口退稅的普通發(fā)票本來稅率是0關我開的時候開為了13的稅,現(xiàn)在已跨月,關鍵是公司并沒有進項,如果正常申報,這個開13的稅的稅額是不是全部會直接從公戶劃走,還有什么辦法補救嗎
2/1026
2019-08-02
老師,我想問下,外貿企業(yè)出口退稅發(fā)生業(yè)務后,增值稅納稅申報表如何填寫?
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2015-03-18
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務免抵退稅申報明細表序號、金額要改,在哪里能改?
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2022-02-21
外貿企業(yè)出口退稅認證在6月,收到款項是8月如何填寫增值稅申報表
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2018-10-18
申報退稅時商品代碼與代理出口貨物證明數(shù)據(jù)中的代碼不等怎么處理
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2019-12-12
今天發(fā)的這個文章里面這是什么意思呀?關于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務、發(fā)生前款所涉跨境應稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購進時已按調整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調整前的出口退稅率,購進時已按調整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調整前的出口退稅率,在計算免抵退稅時,適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計算。
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2019-03-22
1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷項怎么計算的?2.開的是外銷發(fā)票,是否沒有銷項?3.那么退稅部分不考慮內銷的話,是不是就是材料的進項直接可以申請退稅
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2017-02-21
出口退稅整個申報過程電子口岸一直要登上嗎?我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時候顯示海關數(shù)據(jù)無此出口貨物報關單號。我報關單電子口岸能查到,也報送到稅務局成功,申報時填的報關單是18位單號+0+項號,不知道哪里出問題了
1/258
2021-07-01
你好,我想問一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒有報到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務的,所以沒辦法更正申報,那這種情況應該怎么辦
1/370
2019-06-03
請問我在國稅網(wǎng)通過擎天軟件預申報外貿出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗簽失敗不能繼續(xù)申報”,我的電腦上個月末故障,系統(tǒng)重裝,會不會有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報時也是連金稅盤的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒做不知道怎么操作?,F(xiàn)在影響報稅和購票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
1/1691
2019-10-09
老師,如果當月出口的產(chǎn)品,關單信息不全,能確認收入么,是不是申請退稅不行
1/583
2020-06-03
我公司是二月底收到的進項票,報關單是三月初的,那我申報出口退稅是不是4月報3月稅的時候才能申報 ?
1/528
2020-03-28
老師,您好,我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè),現(xiàn)在由于經(jīng)營地址變更,稅務說變更完稅務后也要變更海關代碼,那新代碼和老代碼申請了雙號并行后三個月內可否都用新代碼在新的主管稅務機關把老業(yè)務一起申報退稅?往后再用新代碼退稅,老代碼注銷?
2/1679
2021-10-11