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于2020-07-30 10:43 發(fā)布 ??1675次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-07-30 10:56
如果是沒有國內(nèi)銷售時,不用繳增值稅,直接就是退國內(nèi)采購的進項稅。你說的情況應是屬于企業(yè),有國外銷售,并且存在國內(nèi)銷售需要交增值稅的情況,就是可以不退稅,直接將出口業(yè)務應退國內(nèi)采購的進項稅,抵減國內(nèi)銷售需要繳納的銷項稅,也是出口退稅政策“免抵退”中的“抵”的內(nèi)容
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請問一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅的進項稅在增值稅申報時是先填到待抵扣進項,在申報出口退稅那個月時從待抵扣進項轉到哪里?
答: 你選擇了退稅勾選之后,填寫28到30。 還有35欄
出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進項稅轉出能不能傳到增值稅申報表。
答: 先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉到,需要自己填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅 先要把增值稅申報完?進項正常抵扣嗎?
答: 同學你好 對的 是正常抵扣的
出口退稅進項發(fā)票不能抵扣怎么申報退稅
討論
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,進項發(fā)票能正常抵稅申報嗎?沒有報出口退稅,也沒有開出口發(fā)票,增值稅能正常申報嗎?
請問貿(mào)易出口退稅,去年9月份出口退稅的,今年3月份勾選退稅,進入系統(tǒng)申請出口退稅,所屬期是填2020年12月份還是2020年9月份?3月報的增值稅所屬期是2月份的,然后3月又去報去年9月份的出口退稅,這樣能對應嗎?像報表主表抵扣聯(lián)都沒顯示有退稅的進項,增值稅已0申報的
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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