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《企業(yè)所得稅法實施條例》第三十八條規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分,準予稅前扣除。 我們現(xiàn)在是關聯(lián)企業(yè),母公司子公司借款,按上面意思,利息支出可以所得稅稅前扣除嗎? 但是還是要交增值稅的,是吧。
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2019-11-20
老師您好,個人所得稅匯算清繳后,公司還用個人所得稅匯算清繳嗎?
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2020-05-27
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經(jīng)費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
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2022-04-24
請問我們工程公司掛靠在其他家,平常預繳了企業(yè)所得稅,管理費也交了,現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
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2022-04-07
老師,建筑公司如果接了一個工程項目,那費用是15%全包是什么意思?還有是收管理費2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思?
6/1479
2022-02-22
老師,貨物非正常損失計入的管理費用,所得稅可以扣除嗎?
2/525
2022-05-14
公司因所得稅問題, 購進汽車50萬元, 可以一次性計入管理費用抵扣所得稅嗎
2/1295
2021-05-27
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應納稅所得額為零.
1/998
2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機械設備(挖機等),按照國家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,根據(jù)這個政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會計分錄:借:管理費用-累計折舊---114萬元,貸:累計折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會計分錄)?謝謝老師!
1/1083
2019-10-22
請問老師:現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)少提水利建設基金,該怎么處理?
1/1061
2019-04-25
公司沒有營業(yè)收入,但前期管理費用_業(yè)務招待費項下有賬,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時表A105000調(diào)整項目表中業(yè)務招待費需要填列調(diào)增嗎?
1/1311
2019-05-05
做企業(yè)所得稅匯算清繳時,職工薪酬納稅調(diào)整明細表的工資薪金支出賬載金額是指計入管理費用的工資,不是指實際支付的工資是嗎?
2/1171
2022-02-21
請問老師,所得稅匯算清繳后我們要退稅,這個有時間限制嗎?還有如果不想退稅的話有辦法處理嗎
1/4595
2018-06-06
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收,2018年2月18日商品因質(zhì)量問題全部退回,2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務處理?
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2018-10-18
單位2017年6月成立,是停車場建設管理公司,屬于PPP項目,2017年未開工,在籌建期,請問老師在進行2017年所得稅匯算清繳時如何填補?賬務處理時是否進行所得稅納稅調(diào)整?
1/503
2018-04-24
納稅調(diào)整調(diào)減是所得稅匯算清繳時候做的吧 12月需要做賬務處理嗎?
1/740
2018-01-04
老師,2019年由于分公司都是研發(fā)階段,分公司也沒有開過票,所以企業(yè)所得稅都是零申報,2020年還要進行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎,個人所得稅不存在問題,是不是不用匯算清繳了
1/743
2020-03-19
2018年沒有業(yè)務,也沒有匯算清算所得歲稅,現(xiàn)在注銷怎么處理?
1/562
2019-04-11
鄒老師,請問匯算清繳對于多交的所得稅,計提,借:應交稅金-應交企業(yè)所得稅100 貸:以前年度損益調(diào)整,下年匯算清繳,借:所得稅費用 貸:應交稅金-應交企業(yè)所得稅 100 重新分配利潤 借: 本年利潤100 貸:所得稅費用100
1/584
2015-11-21
小規(guī)模私募基金管理人代扣代繳私募基金產(chǎn)品增值稅如何填報申報表?與企業(yè)所得所申報表的收入不一致怎么辦 管理人需要多交企業(yè)所得嗎
1/2075
2023-07-07