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今年個人所得稅清算,居然要退稅930元給我,但我2019年我從未被繳過個稅,為什么個稅匯算清繳會退我930元?
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2020-06-04
老師,貨物非正常損失計(jì)入的管理費(fèi)用,所得稅可以扣除嗎?
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2022-05-14
公司因所得稅問題, 購進(jìn)汽車50萬元, 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
我籌建期原來2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對不對?會計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬(其中招待費(fèi)20萬),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬,會計(jì)利潤-52萬,匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報(bào)對不對?如果不對,怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
老師長投可以認(rèn)繳嗎?咋做帳
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2021-05-07
到了國家規(guī)定的時間5底之前清算企業(yè)所得稅,但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項(xiàng)目,怎么做企業(yè)匯算清繳呢?
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2018-05-30
老師你好,企業(yè)所得稅年報(bào)中,購買稅控盤和維護(hù)費(fèi)是放在管理費(fèi)用中辦公費(fèi)還是其他呢?
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2022-04-11
管理費(fèi)用的裝修費(fèi)用報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)填在哪里?
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2020-04-28
當(dāng)本期預(yù)扣繳個人所得稅為負(fù)數(shù)時,按個人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時多退少補(bǔ),應(yīng)表示為0;當(dāng)本期預(yù)扣繳個人所得稅為大于零時,本期預(yù)扣繳個人所得稅為計(jì)算扣繳金額。請問公式如何設(shè)置?
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2019-10-20
預(yù)繳2019企業(yè)所得稅年報(bào),增加了管理費(fèi)用,工資不變,增加的數(shù)如何做分錄
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2020-07-03
老師企業(yè)所得稅年報(bào)怎么沒有104000,管理費(fèi)用怎么填
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2020-03-23
企業(yè)所得稅年報(bào)的管理費(fèi)用的社保和公積金是直接匯總填在14行次的管理費(fèi)用里面嗎?
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2020-04-15
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報(bào)表,今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
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2021-05-27
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計(jì)提的所得稅及在17年 計(jì)提和繳納16年匯算清繳的所得稅(企業(yè)所得稅科目有16年計(jì)提的余額)。那么我們在17年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么?
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2018-03-14
老師,2019年由于分公司都是研發(fā)階段,分公司也沒有開過票,所以企業(yè)所得稅都是零申報(bào),2020年還要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎,個人所得稅不存在問題,是不是不用匯算清繳了
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2020-03-19
小規(guī)模納稅人的增值銳,印花稅,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,計(jì)算方法,小規(guī)模納稅人的印花銳,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策和計(jì)算方法
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2021-06-02
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無法彌補(bǔ)?需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)?
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2020-04-22
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎?
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2020-04-15
本季度算出來 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬,上期已繳100萬 問題一:本季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅10萬嗎? 問題二:本季度實(shí)繳金額是0嗎? 問題三:多繳的是本季度退還,還是明年匯算清繳時退還呢?
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2023-10-16