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公司為個體戶,19年為核定征收,20年變?yōu)椴橘~征收,請問個人所得稅生產經(jīng)營所得彌補以前年度虧損這一項是否需要填列數(shù)據(jù)
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2020-04-14
老師,彌補以前年度虧損,未分配利潤和彌補以前年度虧損數(shù)額不一樣,做賬務處理嗎?
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2022-03-17
個體工商戶個人經(jīng)營所得申報 填寫計稅信息里收入總額和成本費用還有彌補以前年度虧損怎么填寫
1/2010
2019-10-02
老師請教一下,去年做的匯算清繳虧損鑒定報告是虧損100萬,然后報今年的企業(yè)所得稅時,今年第一季度的利潤總額是11萬,然后第8行彌補以前年度虧損那一欄最多填11萬是吧?那我報第二季度的時候如果利潤總額是30萬,第8行就填30萬,是覆蓋前面季度的是嗎?
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2016-04-14
請問,本季度利潤總額是486.06,應交486.06*5%的企所24.31,但是在申報所得稅表中,第8行直接自動彌補以前年度虧損486.06,是不是這樣的?
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2019-10-12
報企業(yè)所得稅的時候,填了利潤總額以后,為什么第8欄彌補以前年度虧損那里會自動跳出利潤總額的數(shù)據(jù)?(公司一二月份都沒有盈利,就三月份有盈利)
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2017-04-01
概括總結 年底未分配利潤為正為負 是否都需要結轉到下年做期初? 詳細提問 或者未分配利潤年底為負 不需結轉到下年 等待匯繳 彌補以前年度虧損? 未分配利潤年底為正數(shù) 當年又沒被股東分配 才需要結轉到下年做期初?
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2020-03-03
我公司13年資金賬冊沒有繳納印花稅,昨天被稅務局的人說要我去繳納,然后我寫的稅款所屬期是2017年12月,那這樣我就只要在17年12月直接做借:管理費-印花稅,貸應交稅金-印花稅是可以了吧?不要再做以前年度損益調整了吧?麻煩老師把正確的賬務處理也寫給我看一下。
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2018-01-13
去年11月才成立,12月資產負債表上未分配利潤是-72.92,今年1-3月通過以前年度損益調整調整了16年的費用共計29045.2,(主要是11.12月人員工資和一些報銷費用)到四月止未分配利潤余額29118.12,匯算清繳年報是不是在12月份報表的基礎上把這幾個月的調整額加上去?
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2017-05-09
19年資產負債表和利潤表的未分配利潤鉤稽關系差額有四萬多,經(jīng)查后是19年補提18年的工資,用以前年度損益調整科目調整?,F(xiàn)在報表上要怎么修改呢?
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2020-05-20
請問我沖18年最后一個季度的房租費15309,分錄是借其他應付款,貸以前年度損益調整,然后借以前年度損益調整,貸利潤分配-未分配利潤,發(fā)票是19年12月開具的一年 的房租費61236,這61236當中包含了18年最后一個季度的15309,發(fā)票開具后的賬務處理是 借管理費用61236,貸其他應付款-房東61236,支付實際時再沖其他應付款,但是我管理費用房租費為啥借方還有個15309呢,不應該是平了嗎?
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2020-01-06
你好老師:我有一筆以前年度錯賬其他應付款貸方500元,應該是借方500元,我在這個月更正為第一個分錄借:其他應付款:1000貸:以前年度損益調整:1000第二個分錄是借:以前年度損益調整:1000貸:利潤分配-未分配利潤1000第二個分錄是在當月結轉完損益之后做嗎?
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2020-01-06
請問一下老師以前年度損益調整的余額是要結轉到利潤分配-未分配利潤還是本年利潤。另外在財務軟件里面增加了這個以前年度損益調整科目,我在資產負債表和利潤表中該如何顯示出來?
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2019-10-22
借:以前年度損益調整 500 貸:銀行存款500 結轉后借:利潤分配-未分配利潤 500 貸:以前年度損益調整500 調整后在利潤表、資產負債表中怎么填寫
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2019-05-17
請問鄒老師, 第二年 算資產負責表中 未分配利潤根據(jù) 上一年末 (即上年12月份)資產負債表未配利潤 加損益表累計本年凈利潤-(以前年度損益調整影響是 指 每年匯算清繳補繳的所得稅嗎)
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2015-11-05
使用了以前年度損益調整科目。利潤表全面利潤和資產負債表 利潤對不上? 報稅時 是修改資產負債表未分配利潤年初數(shù)嗎?
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2020-01-13
第一小問,收入減少 了100 ,那不是應該應交稅費-應交所得稅也要減少25嗎,我做的還有一個分錄是: 借:應繳稅費--應交所得稅25 貸:以前年度損益調整--所得稅費用25,所以最后到留存收益那邊就只剩75了,但是和老師的答案不一樣
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2021-08-13
借銀行存款471.32貸應交稅費471.32,借應交稅費貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。這樣月末結賬后,我的資產負債表未分配利潤比利潤表未分配利潤表的差額小942.64是為什么,應該怎么做
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2022-02-17
老師:本年調減了以前年度的成本, 借:以前年度損益調整  2000   貸:主營業(yè)務成本     2000  借:以前年度損益調整  2000   貸:利潤分配-未分配利潤 2000 結賬后:負債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù),和利潤表的凈利潤數(shù)字,不相等,剛好差2000元。怎么處理?
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2021-01-12
調整以前年度一筆收入賬,金額比較小,分錄是:借:以前年度損益調整50元,貸:現(xiàn)金50元,借:利潤分配-未分配利潤50元,貸:以前年度損益調整50元。請問老師,在資產負債表中,如何調整期初數(shù)?未分配利潤調減50元,那么對應的該調整哪項?
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2022-04-13