
我公司13年資金賬冊(cè)沒有繳納印花稅,昨天被稅務(wù)局的人說要我去繳納,然后我寫的稅款所屬期是2017年12月,那這樣我就只要在17年12月直接做借:管理費(fèi)-印花稅,貸應(yīng)交稅金-印花稅是可以了吧?不要再做以前年度損益調(diào)整了吧?麻煩老師把正確的賬務(wù)處理也寫給我看一下。
答: 你好,金額小是可以這樣做的,現(xiàn)在印花稅的計(jì)提,不計(jì)入管理費(fèi)用了,計(jì)入稅金及附加了。
老師,2018年的繳納的印花稅可以補(bǔ)做在今年嗎!如果可以是不是用以前年度損益調(diào)整
答: 你好,如果之前遺漏入賬,只能是現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)入了,是通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,我公司今年補(bǔ)交的2020的印花稅7790以及滯納金2625.23,整個(gè)的賬務(wù)處理怎么做?滯納金還通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款7790, 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金2625.23貸銀行存款。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整7790

