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    您好老師,我是剛提問的學(xué)員,請問轉(zhuǎn)出未交增值稅會一直有余額嗎?年末需要做處理?我發(fā)現(xiàn)18年12月應(yīng)交稅費(fèi)的期末借方余額638.36元,結(jié)轉(zhuǎn)到一月份轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額638.36元了。老師,我對應(yīng)交稅費(fèi)各明細(xì)科目的勾稽關(guān)系好懵,怎么理順嗎?
    1/1544
    2019-07-13
    分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)173680.12 這樣寫分錄對嗎?
    2/1106
    2019-08-13
    應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)不是負(fù)債類科目嗎?負(fù)債類在借方表示的是減少 那為什么貸方銀行存款 借方是原材料和應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)呢
    1/461
    2024-01-06
    九月份繳納八月份的增值稅,是八月份銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,在乘以稅率。 支付時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸:銀行存款
    1/1164
    2019-09-30
    借 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 -2000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 -2000 這個(gè)分錄負(fù)數(shù)代表什么
    1/458
    2022-01-22
    C為什么是對的,C不是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交土地增值稅嗎?
    1/884
    2019-08-14
    稅費(fèi)多交了9分,多的9分算到營業(yè)外支出,請問應(yīng)該怎么做賬?借:營業(yè)外支出--其他 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅費(fèi)對嗎?
    1/2848
    2018-01-31
    老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)科目 借貸金額不平 對嗎?我目前增值稅科目下有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅
    1/1630
    2019-10-07
    應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在借方貸方這搞不明白
    2/1917
    2019-06-03
    購進(jìn)交易性金融資產(chǎn)這塊,應(yīng)交增值稅為什么是 交易費(fèi)用可抵扣的呢
    1/5101
    2018-12-17
    這個(gè)圖片里面的應(yīng)交稅金以及二級科目的應(yīng)交增值稅、未交增值稅都是紅字,是不是說明有176326.16元留抵的稅未抵扣?
    3/944
    2017-06-12
    那么老師一當(dāng)月代開的發(fā)票當(dāng)時(shí)就繳納增值稅了,入賬是入到:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金了,可是確認(rèn)銷售時(shí)候,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這個(gè)該怎么處理呢?
    1/1296
    2018-12-01
    老師,請問一下 我公司支付租金5萬,稅費(fèi)1000元也是我們支付的 我做會計(jì)分錄,能這么做嗎? 借:管理費(fèi)用-租金 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)1000 貸:銀行存款 51000
    2/688
    2021-03-08
    本月交本月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),本月交上個(gè)月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
    1/875
    2017-09-11
    我本月把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為貸方5萬。現(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬,我用已交稅金抵了應(yīng)交5萬的稅。這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
    1/240
    2020-07-06
    如果月末做 這筆分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,是不是這個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),一直都有余額?
    6/585
    2017-05-16
    1月份2月份 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅做成 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 做錯(cuò)了是嗎 3月份怎么調(diào)整
    2/303
    2019-03-11
    新來這個(gè)公司,看年初應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、應(yīng)納稅減征額均有余額,怎么做帳務(wù)處理呢?
    1/771
    2018-07-15
    這個(gè)月收到銀行流水有是交上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)怎么樣填寫分錄 是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
    5/631
    2019-07-13
    一般納稅人什么時(shí)候涉及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目,
    2/1192
    2017-01-19