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像這種交納稅金的時(shí)候不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi),貸銀行存款才能跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的科目一樣,才能沖銷應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方的金額,為什么又是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?有點(diǎn)不理解
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2019-09-21
我公司在異地的工程項(xiàng)目開(kāi)了外出經(jīng)營(yíng)管理說(shuō)明書(shū)并且已經(jīng)在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)的增值稅 請(qǐng)問(wèn) 收到完稅證明后 預(yù)繳的增值稅是放在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?jī)?nèi) 還是放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金科目?jī)?nèi)。謝謝老師
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2017-02-17
老師你好,我可以不可以每個(gè)月末不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。然后下個(gè)月初繳稅的時(shí)候直接做,借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸方:銀行存款
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2019-06-24
建筑業(yè) 某項(xiàng)目在外地已預(yù)交稅款 會(huì)計(jì)記賬已交稅金,月底確認(rèn)收入開(kāi)出發(fā)票 記應(yīng)交稅金,本月綜合進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交稅 那么已交稅金始終在借方 請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金
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2018-05-17
老師你好,我們每月中旬繳納上月稅費(fèi)。每月申報(bào)納稅的都是上期的。我做分錄的時(shí)候是做應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi)還是未交稅費(fèi)?
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2016-09-26
應(yīng)交稅費(fèi)中的已交稅金是負(fù)數(shù)說(shuō)明什么呀,進(jìn)項(xiàng)稅 銷項(xiàng)稅 減免稅金 已交稅金這幾個(gè)科目到年底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-01-09
老師好 支付增值稅和附加稅的科目已交稅金和未交增值稅這兩個(gè)有啥區(qū)別
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2024-01-05
應(yīng)交增值稅-已交增值稅的貸方余額表示什么意思。
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2016-12-05
關(guān)于增值稅,月底做賬是不是需要先計(jì)提分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。但是好像有個(gè)老財(cái)務(wù)跟我說(shuō)他們都不是這么做賬,他們做賬是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅費(fèi)貸銀行存款。按道理來(lái)說(shuō)都可以吧!
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)老師,公司2018年1月申報(bào)2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元,這個(gè)月到國(guó)稅更正申報(bào)了,補(bǔ)交了330元增值稅和滯納金114元,怎么做賬務(wù)處理?補(bǔ)交增值稅可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎?
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2020-06-22
為什么月初插上稅控盤自動(dòng)炒稅且自動(dòng)清卡了,我還沒(méi)報(bào)稅呢就自動(dòng)清卡了,有影響嗎
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2020-04-02
水利水電工程公司在甲地,在乙地交地稅和公司甲地交地稅末一樣,到底以當(dāng)?shù)剡€是外地做工程稅務(wù)為準(zhǔn)。
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2017-01-12
保險(xiǎn)代理公司返給代理人的傭金,代理人交個(gè)稅跟營(yíng)業(yè)稅嗎?多少以內(nèi)不交稅呢?簽勞動(dòng)合同還是什么合同呢?
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2018-08-01
事業(yè)行政單位收到一張50000虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開(kāi),稅務(wù)讓寫說(shuō)明,之後會(huì)怎麼處理
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2019-07-30
本月交上月增值稅,會(huì)計(jì)分錄借方是應(yīng)交稅費(fèi)的未交增值稅,之前公司是應(yīng)交增值稅的已交稅金,到底是哪個(gè)
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2017-01-15
2019年8月繳納印花稅的時(shí)候,誤把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅20.4,記成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金20.4,2020年5月發(fā)現(xiàn),該怎么辦,怎么做賬
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2020-06-06
稅控盤減免這個(gè)月沒(méi)全抵扣掉,當(dāng)月好用做一筆交稅會(huì)計(jì)分錄嗎?好用做記提稅金嗎?
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2019-03-29
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?我查資料上是說(shuō),不管進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)如何,每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實(shí)際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會(huì)計(jì)就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷售時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅;進(jìn)貨時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅;下月繳稅時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金。這樣下來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目都沒(méi)有,直接就三級(jí)。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),他的科目這樣寫符合國(guó)家規(guī)定嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有影響。
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2018-10-30
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這三個(gè)科目,在月末的時(shí)候是如果做分錄轉(zhuǎn)化的呢?
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2015-10-15
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)到已交增值稅下?
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2020-03-23