
老師你好,我們每月中旬繳納上月稅費(fèi)。每月申報(bào)納稅的都是上期的。我做分錄的時(shí)候是做應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi)還是未交稅費(fèi)?
答: 你好!沖減未交稅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)吧,我10月申報(bào)季報(bào)的時(shí)候沒有把應(yīng)交稅費(fèi)沖平,應(yīng)交稅費(fèi)正常來說年底應(yīng)該是平的,但是現(xiàn)在顯示有余額。我10月申報(bào)季報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交了相關(guān)稅費(fèi)的,1月申報(bào)季報(bào)的時(shí)候未達(dá)起征點(diǎn),不交稅。是不是我 季報(bào)之后沒做已交稅費(fèi)的分錄才導(dǎo)致有余額?。?/p>
答: 你好! 是的 需要把免交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目,就結(jié)平了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
稅控設(shè)備費(fèi)700元,已經(jīng)做了分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)700,貸管理費(fèi)用700!本月因不交納增值稅,稅控費(fèi)用沒有抵扣!可是分錄已經(jīng)做了,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)也有負(fù)數(shù)余額,國稅系統(tǒng)已申報(bào)。這個(gè)影響不影響?
答: 你好,不影響,留下個(gè)月抵扣
小規(guī)模季報(bào) 代開專票 直接扣除稅費(fèi) 怎么做分錄 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi) 還是預(yù)交稅費(fèi)
本月銀行代扣納稅申報(bào)的的增值稅款,我做會計(jì)分錄時(shí)是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 還是未交增值稅?
一般企業(yè),稅控盤12月已交費(fèi),1月已申報(bào),12月賬分錄借,管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)?


曉海老師 解答
2016-09-26 14:21
曉海老師 解答
2016-09-26 14:40