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稅費(fèi)計(jì)入成本這一說(shuō)法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請(qǐng)問(wèn) 已經(jīng)退稅,但是貨有問(wèn)題,退運(yùn)了,要補(bǔ)稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請(qǐng)問(wèn)一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍,2600元/月,他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開票是1-6月份房租15600元,還額外開了一張稅票是房產(chǎn)稅312元,個(gè)人所得稅156元,這是一個(gè)月的稅還是半年的?
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2022-01-04
你好,勞務(wù)公司可以分包給個(gè)人嗎?
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2019-05-23
企業(yè)是一般納稅人,上個(gè)月有張購(gòu)商品的進(jìn)項(xiàng)票,已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在想作廢這張發(fā)票,該如何作賬務(wù)處理?
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2018-08-10
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購(gòu)人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
對(duì)外出租,取得含稅租金收入10.5萬(wàn)元。 已知:高檔手 表的消費(fèi)稅稅率為20%,出租土地 使用權(quán)的增值稅征收率為5%(采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦 法 第1問(wèn)、業(yè)務(wù) (1)應(yīng)當(dāng)交納的增值稅為()萬(wàn)
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2022-06-14
掛靠別人公司一般納稅人道路工程,被叫按工程總金額提供成本票95%,進(jìn)項(xiàng)票6%,交增值稅3%,企業(yè)所得共2%,附加按應(yīng)交增值稅支付,另管理費(fèi)按工程總價(jià)1.5%付,這樣合理嗎,請(qǐng)老師指導(dǎo)。
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2022-01-24
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無(wú)同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無(wú)同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元,甲公司的成本利潤(rùn)率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無(wú)同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無(wú)同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元,甲公司的成本利潤(rùn)率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
老師,三月份個(gè)稅申報(bào)匯繳,是不是要通知沒(méi)有下載個(gè)稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
有一建筑公司想掛靠我公司(一般人),我應(yīng)該都收取該公司什么費(fèi)用,還有行業(yè)幾個(gè)點(diǎn),管理費(fèi),稅點(diǎn)(人工,材料)
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2022-04-27
公司的五險(xiǎn)一金不是可以在稅前可扣除,但是這個(gè)分錄在會(huì)計(jì)怎么做賬
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2019-02-15
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)未開具差e發(fā)票,能不能按差e計(jì)征申報(bào)納稅
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2021-04-22
員工在兩家公司發(fā)放工資,個(gè)稅專項(xiàng)扣除項(xiàng)可以分開在兩家公司扣除嗎?
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2019-01-29
老師,本月稅控盤抄稅后,開票截止時(shí)間,是不是顯示為2021年8月15日才對(duì)?
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2021-07-01
建筑公司A發(fā)包一項(xiàng)工程給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人(包工頭),請(qǐng)問(wèn)個(gè)人(包工頭)又沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可以向稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票嗎
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2018-04-21
保險(xiǎn)代理公司返給代理人的傭金,代理人交個(gè)稅跟營(yíng)業(yè)稅嗎?多少以內(nèi)不交稅呢?簽勞動(dòng)合同還是什么合同呢?
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2018-08-01
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得彌補(bǔ)以年年度虧損,包不包括以前年度個(gè)人稅前每月扣除費(fèi)用5000元。比如說(shuō)合伙企業(yè)有2個(gè)自然人合伙人,上年度虧損10萬(wàn)元,每個(gè)自然人年度稅前扣除費(fèi)用6萬(wàn),那么今年彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn)元還是22萬(wàn)元?
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2020-12-26
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購(gòu)入A材料,買價(jià)為20萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個(gè)月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),材料,尚未入庫(kù) (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗(yàn)收入庫(kù),B材料成本為10萬(wàn)元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購(gòu)C材料2000千克,買價(jià)為24萬(wàn)元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購(gòu)的C材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運(yùn)輸途中合理?yè)p耗,紅星公司將這批材料入庫(kù)。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬(wàn)元,車間一般性耗用C材料2萬(wàn)元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬(wàn)元。 (6) 5月30日,從樂(lè)安公司購(gòu)買的B材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),但結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價(jià)款13萬(wàn)元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15