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貨幣資金里包括其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款嗎
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2020-04-02
在沒有收入成本,沒有籌資沒有預(yù)收,投資部分只有投資支付的現(xiàn)金,這種情況下,貨幣資金本期貸方發(fā)生額-投資支付的現(xiàn)金-固定資產(chǎn)本期凈增加-其他應(yīng)付款本期凈增加-其他應(yīng)收款本期凈發(fā)生額 這部分是不是都在 其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的支出中列示
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2020-03-11
老師,煉鐵廠高爐未產(chǎn),工資放那兒
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2021-04-18
做的跨境本土電商,結(jié)算本身是外幣,在海外扣過稅,通過換匯結(jié)算回來,這樣怎麼做帳不用再二次繳稅
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2022-02-08
我是二擋!工資 3000每個(gè)月應(yīng)該供多少?
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2020-08-01
老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是這個(gè)月抵扣了上月的稅額。那是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交銷,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交進(jìn),還有個(gè)借記什么科目,這樣可以嗎?借方是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
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2019-05-08
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的區(qū)別是什么?企業(yè)在籌建期間受到股東3萬元備用金。分錄可不可以是借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款?
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2017-05-10
我司發(fā)工資,部分銀行,部分現(xiàn)金不夠,現(xiàn)金計(jì)劃沒做好,不夠,當(dāng)時(shí)也沒提醒去提現(xiàn),能不能在貸方掛老板的名下,就是做老板借錢發(fā)工資分錄:借:應(yīng)付工資貸:其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交個(gè)稅 庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-老板這樣對(duì)嗎
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2019-02-21
老師我們公司掛賬其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款也為負(fù)數(shù)我怎么調(diào)賬呢,還有應(yīng)交稅金也是為負(fù)數(shù)
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2020-05-26
老師你好 新公司成立 法人存入周轉(zhuǎn)金 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 后序用庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 這樣做分錄根據(jù)什么情況呢
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2020-07-03
老師,什么情況下有其他應(yīng)付款會(huì)使庫(kù)存現(xiàn)金增加?其他應(yīng)收款會(huì)使庫(kù)存現(xiàn)金減少? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 同樣的 借:其他應(yīng)收款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 我理解的是付款會(huì)使庫(kù)存現(xiàn)金減少,收款會(huì)使庫(kù)存現(xiàn)金增加
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2020-06-29
老師,您好,單位向法人借款,年底還不上了,怎么沖到實(shí)收資本里?分錄怎么做?我?guī)っ嫔嫌幸粋€(gè):其他應(yīng)收款-注冊(cè)資金借方余額。法人借款走的是:其他應(yīng)付款-法人,貸方余額。
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2018-12-04
公司的賬上掛了大量的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款,金額相差不大,都是一千多萬,現(xiàn)在好多人都不在公司了,能不能通過庫(kù)存現(xiàn)金調(diào)一下呢
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2017-03-09
代賬公司,庫(kù)存現(xiàn)金成了負(fù)數(shù)如何用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款沖成正數(shù)。
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2020-06-14
老師好!公司有個(gè)股東向公司買產(chǎn)品,然后他將買的產(chǎn)品又賣出去給客戶,(備注:去稅局代開專票,我們開不了專票的)。代開專票的時(shí)候做分錄是:借:其他應(yīng)收款-掛賬收入,貸:其他應(yīng)付款、應(yīng)交稅金-增值稅??蛻魰?huì)把全款打到公司,公司內(nèi)部會(huì)把這個(gè)股東賺的差價(jià)通過其他應(yīng)付款給還股東的,每個(gè)月銷售把這個(gè)股東的產(chǎn)品已經(jīng)確認(rèn)為應(yīng)收賬款--XX人,請(qǐng)問這個(gè)確認(rèn)對(duì)?是內(nèi)賬。我個(gè)人認(rèn)為是這個(gè)股東的應(yīng)收款是把應(yīng)收賬款-XX人加上其他應(yīng)收款-掛賬收入?這樣對(duì)?老師是否有其他簡(jiǎn)單方法?
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2019-04-14
老師你好:金馬商貿(mào)年終第15筆業(yè)務(wù)(繳納社保)課件上說分費(fèi)用錄為 借:管理費(fèi) 用-社保費(fèi)9917.28 其他應(yīng)付款-個(gè)人3405.6 貸:銀行存款-工行存款13322.88 我覺得應(yīng)為 借:管理費(fèi) 用-社保費(fèi)9917.28 其他應(yīng)收款-個(gè)人3405.6 貸:銀行存款-工行存款13322.88
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2015-11-16
老師,期初數(shù)據(jù)借代不平衡,因?yàn)橹皼]有記賬,現(xiàn)在是按目前有的庫(kù)存現(xiàn)金,庫(kù)存商品,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款登記的,借代不平衡怎么調(diào)?多出來或少出來的怎么弄?
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2019-07-07
想問一下,如果我買貨是在國(guó)外,而他們只曬開出他們公司的發(fā)票,那我們?cè)趪?guó)內(nèi)公司可以作為公司支出來做公帳嗎?
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2020-10-20
公司新增一不銹鋼自動(dòng)門屬固定資產(chǎn)嗎
1/260
2019-10-18
請(qǐng)問老師:發(fā)工資怎麼登出納帳本?謝謝!
1/770
2019-07-15