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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2020-05-26 21:26

其他應付款負數(shù)一般是其他應收款借方,其他應收款負數(shù)一般是其他應付款貸方,應交稅金負數(shù)一般是應交增值稅進項稅額

只若初見 追問

2020-05-26 21:32

老師我們其他應收款為-589216.01,我是不是調成這樣:借:其他應收款589216.01貸:其他應付款589216.01,我們的其他應付款賬上顯示是-3118485,我該怎么調賬呢你看這樣對嗎借:其他應收款3118485貸:其他應付款3118485

萱萱老師 解答

2020-05-26 21:46

其他應收款貸方余額調到其他應付貸方,其他應付款借方余額調到其他應收借方

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相關問題討論
你好,可以這樣處理 但是最好不要這樣代付,容易引起稅局注意
2017-08-30 11:54:29
其他應付款負數(shù)一般是其他應收款借方,其他應收款負數(shù)一般是其他應付款貸方,應交稅金負數(shù)一般是應交增值稅進項稅額
2020-05-26 21:26:49
銷項大于進項,應該是 借:應交稅費~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~未交增值稅
2019-05-08 18:24:44
您好,這個確認是對的。其他方法,代開發(fā)票后,借,應收賬款-客戶名稱,貸,應收賬款-股東名稱。
2019-04-14 14:03:56
尊敬的學員您好!往來不會有影響??梢孕陆ㄙ~套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。
2023-07-19 01:14:40
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